您好,这两个税率都是13%,意思是你买来又卖,是吧

老师,我公司收购一家公司 持有100%股权 股权价格总价为81万多 转让方为甲方 受让方为乙方 有一部分内容如下 甲方应纳的股权转让个人所得税16万由乙方代扣代缴 具体办理时 甲方出具81万的股权转让书据 乙方实际支付65 万 另16万交由乙方代扣代缴甲方应缴纳的个人所得税 这个是协议书上的一部分内容 实际我们是直接把这16万打给对方 也就是转让方 想问下 这一部分按照法律和有关规定来说 是对的吗 这个交的个人所得税我们公司做账 需要一起计入到长期股权投资里面吗
公司之前帮别的公司垫付了八万元,分别给安装门窗和做消防的公司一家付了四万元,之前的会计一笔做的其他应收款,一笔做的在建工程,这笔在建工程中之前还收到了26000元的发票已经冲了预付,现在款项总计收回了15万多,其中包含公司之前垫付的八万元及八万元的垫付款利息,但是现在还不能确定分别给两家付多少钱?八万元的利息是多少也没确定,应该怎么做账?麻烦告诉我详细的会计分录,谢谢老师
老师好!我们是总承包合同的一方,合同为固定总价合同,甲方要求我们的综合税率为9%。其实我们公司主要做技术服务,软件应用的,为了这个承包项目采购了一大批硬件。我想问一下对于这部分硬件我再卖给我们的甲方时,最好原价出,因为合同是固定总价。如果这部分硬件我加价了,增值税额也相信增加了,我等于多交税了,但是从甲方收到的钱还是那么多?第二个问题,对于硬件设备平进平出,是不是也可以向税局解释清的啊?
我们公司就是简单的工程施工单位,给甲方开票,再把活包给乙方,没有特别复杂的业务,但是我们和甲方的价格是定死的,然后乙方那边价也不低,我们从中也就赚个10万,如果算上公司管理人员,公司就是亏的。公司老问我这个会计怎么盈利,但我觉得这个流程就是死的,没有多余的价值,除非把价格抬高,但他们又做不到,老来问我这个会计,我觉得我也提供不了什么价值
老师您好,我公司一般纳税人门窗厂,材料票税率13,要给对方金川开票价税合计400万,金川公司给我们钱,然后我们的进项票是另外一家商贸公司给我们提供,现在商贸公司问我们要多少钱的票,这个应该怎么算呢老师。这几家公司都是一个老板的
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元。老师,我不明白后面3年年末20万元的计算。
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
最餐饮服务的,进项票如何解决?买菜是个人提供的
个体户在国税网上怎么查是否是征收查账
个体查账征收,开票不含税收入33万,需要交多少经营所得个税,假设没成本费用
实收资本/股本,比如注册资本100万,实际收到10万,剩余多久需要补上
一个人名下有2个定额征收的个体户,请问一下需要申报多处经营表吗?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,平时我公司可以要求云仓盘点吗?云仓自己盘,我公司人不过去可以吗?
现在个体户也要建账吗?税务打来电话。但有的个体没有接到电话
是的,我们分别和厂家和甲方签订和合同,厂家去做。
相当于你拿616买的,出售696,是这样吧
696万是出包方给的总价,616万就是厂家给我们的价
这种情况怎么来算税
你们是包工包料的吗?
门窗安装属于建筑服务(根据中国增值税政策,建筑服务一般纳税人适用9%税率)。
含税价:6,160,000元
税率:9%
不含税成本 = 6,160,000 ÷ 1.09 ≈ 5,651,376.15元
税额(进项税) = 6,160,000 × 0.09 ÷ 1.09 ≈ 508,623.85元
(或 = 6,160,000 - 5,651,376.15 = 508,623.85元)
说明:此税额是您支付给厂家时包含的增值税,未来可抵扣(减少您需缴纳的增值税)。
2. 甲方价格696万元(您的销售收入)
含税价:6,960,000元
税率:9%
不含税收入 = 6,960,000 ÷ 1.09 ≈ 6,385,321.10元
税额(销项税) = 6,960,000 × 0.09 ÷ 1.09 ≈ 574,678.90元
(或 = 6,960,000 - 6,385,321.10 = 574,678.90元)
您的实际利润(不含税) = 不含税收入 - 不含税成本 = 6,385,321.10 - 5,651,376.15 = 733,944.95元
(或 = (6,960,000 - 6,160,000) ÷ 1.09 = 800,000 ÷ 1.09 ≈ 733,944.95元)
增值税净影响:销项税 - 进项税 = 574,678.90 - 508,623.85 = 66,055.05元(需上缴税务局,但不直接影响利润)。
? 总结:
厂家616万的税约 50.86万元(您可抵扣的部分)。
甲方696万的税约 57.47万元(您需上缴的部分)。
您作为中间商,实际赚取利润73.39万元(已扣除所有增值税影响)。
你们这种是包工包料的吗?
你们是按9%开发票给对方吧
是的,我们按9%
对方给你们开的是13%的吧
老师刚算的这个能简洁的发我吗,就是抵扣税后我们的占比是多少
是的,对方可以给我们开13
抵扣税后我们的占比是多少,这个是哪方面的占比
老师厂家开发票给我们13个点,我们开给甲方9个点,税怎么抵扣呢
抵扣后,我们的利润
老师,抵扣税后我们的利润
进项616/1.13*0.13=70.87,
销项696/1.09*0.09=57.47
增值税不用交
如果是小微企业
企业所得税费=(696/1.09-616/1.13)*0.05=93.4*0.05=4.67
纯利润=93.4-4.67=88.73
93.4*