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进项材料票税额,做账看错了,差一分钱,已经结账,怎么调整? 票上税额比账上多一分钱

进项材料票税额,做账看错了,差一分钱,已经结账,怎么调整?
票上税额比账上多一分钱
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票上税额比账上多一分钱
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票上税额比账上多一分钱
2025-11-25 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-25 16:00

在这个月调整 没有做进项税额是吗?如果是的话,借应交税费应交增值税待抵扣 贷应付账款。

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快账用户4306 追问 2025-11-25 16:24

没结转到进项税额,按你这个分录这么简单行吗?这个月有好多笔这样的错误,是合并处理,还是一笔一笔来

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齐红老师 解答 2025-11-25 16:29

对的是的,合计一块做就可以

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快账用户4306 追问 2025-11-25 16:50

那就分不清哪个是哪个了

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齐红老师 解答 2025-11-25 16:51

那你需要区分开哪个,在摘要里面写清楚了 分开科目 借应交税费待抵扣 应交税费待抵扣 贷应付账款等

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