你好。没有交税减免的转到营业外收入就行了。
老师你好!请问本月收到开具增值税专用发票信息表(注明销项税已经抵扣),申报增值税时增值税纳税申报表14栏进项税额转出填24.21元,进项税明细申报表13栏本期进项税额转出填24.21元。附图
老师,一般纳税人2月份的一张增值税发票开多了,进项税额比实际账上多,我在本月申报增值税的时候增值税申报表自动生成的是全部的进项税额,这种我还得需要填到进项税额转出一部分吗?
老师,如果9月初实际交的城建税比上月计提多1分钱,9月做账补计提1分钱,请问我10月份,如何把这一分钱交了?(9月份销项税小于进项税,不交增值税)申报表有填写位置吗?
上月未交增值税借方余额1200,本月销项减进项等于2000,请问要如何账务处理?上月末的未交增值借方1200税如何抵减本月的2000?
本月增值税发票销项税额比进项税额只多了2分钟钱,增值税申报表已经填报没有交税。请问账务上要如何处理?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
分录能写下吗?
你好 借应交税费,贷营业外收入 2 分
这个应交税费-应交增值税-xx 这里是什么科目
你好 是的是这个科目的 一般纳税人 应交税费 未交增值税
好的,谢谢!
不客气,问题解决请好评