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本月增值税发票销项税额比进项税额只多了2分钟钱,增值税申报表已经填报没有交税。请问账务上要如何处理?

2023-04-04 20:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-04 20:05

你好。没有交税减免的转到营业外收入就行了。

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快账用户2252 追问 2023-04-04 20:17

分录能写下吗?

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齐红老师 解答 2023-04-04 20:18

你好 借应交税费,贷营业外收入  2 分

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快账用户2252 追问 2023-04-04 20:21

这个应交税费-应交增值税-xx 这里是什么科目

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齐红老师 解答 2023-04-04 20:22

你好 是的是这个科目的  一般纳税人  应交税费 未交增值税   

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快账用户2252 追问 2023-04-04 20:31

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2023-04-04 20:48

不客气,问题解决请好评

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你好。没有交税减免的转到营业外收入就行了。
2023-04-04
还得需要填到进项税额转出一部分
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你好,没明白你要问什么问题
2020-11-06
不需要申报了 你9月初已经缴纳了不是
2022-10-03
同学你好,本月结转销项与进项时,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,2000元,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,2000元,贷:应交税费-未交增值税,2000元。这个分录做好后,应交税费-未交增值税的余额,直接把上月的1200元就减掉了。
2023-03-09
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