材料和加工是不是销售方提供的?是的话你们提供合同

老师们好,有一个非常大的事情咨询老师们,工作地点为北京,私企,主做服务行业,我们老板为了工作便利注册了九家公司,两家展览展示公司,信息技术公司,还有商贸公司,商贸公司之前是小规模,这个月中旬转成了一般纳税人,为了开一些材料的专票,但我们公司并不是真的卖材料,只是为了把钱拿回来,此时就需要找进项票,已找到供应商,但是现在销售企业的发票不是查的很严格么,他现在没有合同,没有物流,我们单位会计是个很有经验的兼职会计,她说只要三流跟上了,有货权转移证明,三家公司盖章,我们就能避开这个财务风险,就可以认证,但我有点不信任我们公司的人能不能把这些资料准备齐全,因为虚开增值税发票是比较大的事情,我现在也有点混乱,想求老师们指点
甲企业为高尔夫球及球具生产厂家,是增值税一般纳税人。2010年10月发生以下业务: (1)购进一批Pu材料,增值税专用发票注明价款l0万元、增值税税款l.7万元,委托乙企业将其加工成l00个高尔夫球包,支付加工费2万元、增值税税款0.34刀兀;乙企业当月销售同类球包不含税销售价格为0.25万元/个。 (2)将委托加工收回的球包批发给代理商,收到不含税价款28万元。 (3)购进~批碳素材料、钛合金,增值税专用发票注明价款l50万元、增值税税款25•5万元,委托丙企业将其加工成高尔夫球杆,支付加工费用30万元、增值税税款5.1万元。 (4)委托加工收回的高尔夫球杆的80%当月已经销售,收到不含税价款300万元,尚有20%留存仓库。 (5)主管税务机关在11月初对甲企业进行税务检查时发现,乙企业已经履行了代收代缴消费税义务,丙企业未履行代收代缴消费税义务。(其他相关资料:高尔夫球及球具消费税税率为l0%,以上取得的增值税专用发票均已通过主管税务机关认证) (4)计算甲企业留存仓库的高尔夫球杆应缴纳的消费税。请问老师第四问怎么做,及为什么这么做
老师好,我们是建筑公司一般计税山东分公司,项目在山东,挂靠2公司,属于北京总部,2公司, 合作模式属于EPC+F模式 ,招标 采购 施工 ,具体财务不是很清楚,现在有这么个问题,我1公司中开城投和2 公司 还有个3属于联合体形式 ,2公司和建设单位签订棚户区改造项目,老师领导问我,在材料采购环节,关于税收,和2对接有需要注意的吗?老师比如供应商给2公司开票,我1掌握这个成本,关于税这块,发票是否合规,我这边需要注意吗 ?有什么意见吗?还有我和2财务对接,怎样明确这个责任,这个把控该有谁来吧我,比方说对方给了这个票,我传递给2公司,我需要注意什么,如果不合规,还由我1来出门对接,采购材料税率是从高还是从低,我们1给3.5 管理费给2公司。我财务注意那块老师能给详细说说吗?怎么给领导汇报
问题1老师我是房建工程山东项目,公司在北京,一般计税,比如7月份产生甲方给我结算100万,我付出分包款50万。差额50万预交2,这个纳税义务时间,是不是和平时申报时间在次月8月份1-15号之间申报预交表可以吗? 问题2 在机构地北京缴纳7个点时候,什么时候申报?也是8月份1-15号申报期,申报完对吧?这样理解吗?还是可以延后? 问题3比如我们这次甲方拨款100万,我分包发票150万,我就不需要预交了,对吧!还的正常填写预交表吗?还是机构地,电子税务局直接正常申报,预交和正常申报我搞不明白时间顺序! 问题4老师针对 整个项目下来我考虑这个人工材料 机械比例,让对方开发票,还是针对
你好,老师,是这样的我们公司是劳务公司,我们分包出去的工资也是我们给工人发的工资,公户发的,现在有个问题就是我们我们材料发票不够,需要他们开分包发票给我们,那这种我是不是不能单独一个一个的发?直接全部打到给我们开票的人账户上,那开票时候需要缴纳的增值税我们交,全部打到开票人头上是不是他们需要承担的个税很高,但是打给他们的款他也要发给工人的啊,这种怎么处理比较好啊
老师,这个养老是交了两个月,7.8月份吗,税款所属期
老师,我们单位最近在研发一台样机,买的材料是计入属于这个项目的研发费用吗?等研发完成出货后应该转入什么科目?
老师,外贸出口企业收到一张免税的经纪代理服务*国际货物运输代理服务费发票,怎么入账
购买方跨年退货会计分录怎么做?
老师,一般纳税人处理固定资产用简易3%减按2%,做账时这个百分之一是计入营业外收入哪个二级明细吗
请问老师:1、公司必须在2025年12月之前完成出资期限的年限调整吗? 2、做注册资金减资和年限调整的流程和要准备的资料是什么(小规模企业、一人股东)
以前的会计,评标费给的现金,当时做成销售费用了,现在税务局让我们补税,这个钱实际发生了 税务局不承认,需要补税嘛
老师,购买手机刷单怎么记账?
请问,那个工伤保险赔偿是可以做年度企业所得税税前扣除吧?那个依据文件,我怎么在中华人民共和国企业所得税法实施条例中没看到?
@董孝斌老师,我们要注销,账上余额还有固定资产,累计折旧和在建工程,实操中应该怎么清理合理?主要是要注销,具体怎么处理以及账务处理?什么情况下可以税前扣除?需要提供什么资料