那你这个收回来了吗?都是怎么做的凭证

资产负债表里面的其他应付款年末是不是不能是负数,如果是负数的话是不是要填到其他应收款
电子税务局里我看前期财务报表报送的其他应付款年初数是负的,我的金蝶系统里年初和年末数也都是负的,因为往来账最好不要用负数体现,所以我在软件里设置重分类后其他应付的年末和年初数都跑到了其他应收的年末和年初,其他应付就没有数字了,那财务报表报送原本年初是负的,能改吗
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
老师 我3月的负债表的其他应收款 的年初和期末余额都是负数。其他应付款 年初和期末余额都为0的 这情况 怎么办 这样合理吗
老师,请问,我上一年的所得税汇算清缴是给会计师事务所做的,今年我要自己做,然后我看了事物所做的资产负债表,2022年其他应付款有个期末负数金额,她直接把这个度数金额调到其他应收款的期末余额去了,那我2023年资产负债表其他应付款的年初余额需要跟2022年的年末余额一致吗?
我们是建材公司的一般纳税人,收到购买酒的专票,可以酒的专票是否可以抵扣增值税呢
国税 年报是什么意思
老师,请问我司与承包队签订承包合同,按月上缴承包金,那这个收入增值税和印花税税率是多少
1月份支付回收需做报废处理的报废瓶时直接记入其他业务成本并且月末已结转损益,3月份更正先借记入周转材料,贷方可以直接红字冲其他业务成本吗?
单一窗口和电子口岸到哪里办理
车船税计入管理费用还是税金及附加
老师好,2月份给挂靠方员工转了7000的预交税款,因为所属期选择错了,3月份退回到我们对公户了,3月份又给这个员工转了6900,这样的话怎么做账呢
我们付款450元给对方公司,对方却开了460的发票给我们并且不要作废了 这个做账的具体的会计分录怎么写
你好 一季度开票超了30万,现在要冲红一季度的票,那么一季度的税可以退吗
老师,固定资产折旧没折完,卖了,而且卖超了,账务怎么处理,这个过程
我想问下税局为什么会查这个其他应收款呢?
因为涉及到职工个人或者是老板的,交个税
不明白老师
如果是你单位职工或是老板个人使用了,年底不还钱涉及到个税
老师,都说了4季度期末数为0,年初有20万,现在税局要核查这个期末为0,是什么情况
他们是怎么还钱?用什么来还的?税务局就差这个一次怎么就还上了