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老师,请问下,补计提1月份的增值税未开票收入,会计分录怎么做

2025-11-25 20:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-25 20:40

借:应收账款
贷:本年利润
应交税费-销项

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快账用户5160 追问 2025-11-25 20:43

如果是公司卖了固定资产汽车的销售收入,应该借方写什么呢

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齐红老师 解答 2025-11-25 20:45

借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产

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齐红老师 解答 2025-11-25 20:45

借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费

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齐红老师 解答 2025-11-25 20:45

借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益

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借:应收账款
贷:本年利润
应交税费-销项
2025-11-25
借:未分配利润 贷:银行存款 直接做该分录就可以了
2021-02-08
你好,是在今年三月份的时候填写了你的增值税申报表,是这个意思吧?
2023-04-17
你好 ;   你报的是什么方面的业务收入;这样才能判断结转成本是怎么转  
2021-09-02
日常的无票收入同正常开票收入的账务处理是一样的,即: 1、确认收入: 借:银行存款/应收账款等 贷:主营业务收入/其他业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)/应交税费—应交增值税/应交税费—简易计税
2021-04-20
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