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老师,请问下,补计提1月份的增值税未开票收入,会计分录怎么做

2025-11-25 20:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-25 20:40

借:应收账款
贷:本年利润
应交税费-销项

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快账用户5160 追问 2025-11-25 20:43

如果是公司卖了固定资产汽车的销售收入,应该借方写什么呢

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齐红老师 解答 2025-11-25 20:45

借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产

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齐红老师 解答 2025-11-25 20:45

借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费

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齐红老师 解答 2025-11-25 20:45

借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益

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相关问题讨论
借:应收账款
贷:本年利润
应交税费-销项
2025-11-25
你好,是在今年三月份的时候填写了你的增值税申报表,是这个意思吧?
2023-04-17
这个是属于正常做收入的
2023-01-14
同学,你好,你直接在开票那个月确认收入就可以了 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2022-04-27
同学你好 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2024-03-14
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