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我们有个供应商红冲了21-25年的10张发票又重开了,因为它销售税率开错了。然后我们这里21-24年被红冲金额是2181982.24,税额65459.46,价税合计2247111.7。25年被红冲金额是857497.09,税额25724.91,价税合计883222。请问我这以前年度的红冲和今年的红冲的分录要分别怎么做。

2025-11-26 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-26 10:49

之前年度的已经做了,成本费用抵扣了增值税 借应付账款2247111.7, 贷利润分配未分配利润2181982.24 应交税费应交增值税进项转出65459.46 今年的做了成本费用,抵扣了增值税的 借应付账款883222 借成本费用等科目-857497.09 贷应交税费,应交增值税进项转出25724.91

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快账用户5680 追问 2025-11-26 10:51

以前年度不通过以前年度损益调整过渡一下吗?

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齐红老师 解答 2025-11-26 10:54

企业会计准则,用以前年度损益调整 小企业会计准则,用利润分配未分配利润

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你好;  1. 你开出去怎么做账的 ; 我看看怎么来处理分录 。 意思 购买方退了发票给你; 你要一起来做红冲发票 ;在开正确蓝字发票出去吗 
2022-12-16
借:长期待摊费用251921.78。  应交税费-待转进项税2519.22  贷:银行存款254441 后边重新开票 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待转进项税2519.22 
2025-08-13
那你当时的收入怎么做的?做了主营业务收入吗?
2024-07-01
你好,你这个应该是开票系统有发票没有上传成功,正常情况下税务系统数字和开票数字一致,建议你在开票系统修复发票,在打开申报表看下。
2022-07-14
你好,应当按照56763863.62元申报,差额的72万需要写个情况说明,让专管员再后台给比对通过
2025-04-29
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