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老师麻烦你帮我看一下,A公司的业务通过B公司做,B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7; 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65;附加税1023.31,增值税6439.4 其他不计, 请问最后B 公司的利润是多少?然后剩下利润B公司需要转多少钱给A 公司。算不来这种,麻烦了老师

老师麻烦你帮我看一下,A公司的业务通过B公司做,B公司开票销项398346.63,税额51785.07,价税合计450131.7; 进销348812.98,税额45345.67.价税合计394158.65;附加税1023.31,增值税6439.4 其他不计, 请问最后B 公司的利润是多少?然后剩下利润B公司需要转多少钱给A 公司。算不来这种,麻烦了老师
2025-11-26 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-26 11:03

1.计算 B 公司的利润 利润表中 “营业利润” 已体现为48510.34(与最终净利润一致,因无所得税),也可通过收支重新核对: 收入(不含税):398346.63 成本(不含税):348812.98 附加税:1023.31 利润 = 398346.63 - 348812.98 - 1023.31 = 48510.34(与利润表一致) 2.B 公司转款给 A 公司的金额 B 公司的实际 “可支配资金” 需考虑增值税的收支(增值税是价外税,不影响利润,但影响资金流): B 公司实际收到的资金(价税合计):450131.7 B 公司实际支付的资金:进货价税合计 394158.65 %2B 附加税 1023.31 = 395181.96 B 公司资金结余 = 450131.7 - 395181.96 = 54949.74

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快账用户8520 追问 2025-11-26 11:05

老师那最后B公司应该给多少钱给A公司

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齐红老师 解答 2025-11-26 11:08

若 B 公司仅代 A 公司操作、无其他成本,应将 利润对应的资金(或全部结余) 转给 A 公司,通常按利润 48510.34 转款(或按资金结余 54949.74 转款,需双方约定)。

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快账用户8520 追问 2025-11-26 11:33

老师不是交了51785.07-45345.67=6439.4的增值税,这个不从资金流当中54949.74-6439.4=48510.4吗?应该是48510.4这个数据吗

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齐红老师 解答 2025-11-26 11:37

你说的是对的!增值税是价外税,B 公司实际要缴纳的增值税 6439.4 已经包含在资金流的收支里了,重新核对后: B 公司的实际可转款给 A 公司的金额就是利润 48510.34(约 48510.4),计算逻辑是: 收到的价税合计(450131.7)= 不含税收入(398346.63)+ 销项税(51785.07) 支付的价税合计(394158.65)= 不含税成本(348812.98)+ 进项税(45345.67) 实际缴纳增值税 = 销项 - 进项 = 6439.4(这部分是 B 公司交给税务局的,从资金里扣) 实际资金结余 = 收到的钱 - 支付的钱 - 交的增值税 - 附加税 = 450131.7 - 394158.65 - 6439.4 - 1023.31 = 48510.34 所以最终 B 公司要转的钱就是这个利润数 48510.4。

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快账用户8520 追问 2025-11-26 11:39

老师这个问题我咨询了好久,目前这个答案是正确的哈

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齐红老师 解答 2025-11-26 11:40

嗯,这个是正确的哦

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齐红老师 解答 2025-11-26 11:40

为啥会咨询好久呢?

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快账用户8520 追问 2025-11-26 11:41

因为每次老师每个老师回答的感觉都不一样

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齐红老师 解答 2025-11-26 11:41

每个老师的理解可能不一样

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你好,学员,具体哪里不清楚
2022-09-22
方案一:A公司收入实际增加800万元(1000-200),增值税销项税额为170万元(1000×17%),不考虑本环节的进项税抵扣,下同。   
2022-09-21
您好 你这个比较复杂,我尝试给您算一下可以吗,思路是对的,但是计算的数字可能会有差异的
2023-12-30
你好收入金额2000000 支出金额=2000000*0.2%=4000 =2000000*11.09%=221800 发票税额=2000000/(1+6%)*6%=113207.5472 你这边除了考虑了开给对方的增值税,还要考虑企业所得税,印花税
2023-12-30
你好,学员,这个要计算现金净流量的
2022-09-22
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