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老师,船票进项抵扣时填报增值税报表填在哪一项?

2025-11-26 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-26 11:10

填在附表2的8b和第10行

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快账用户5655 追问 2025-11-26 11:16

两个都填吗

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齐红老师 解答 2025-11-26 11:17

是的,2个都要填写的哈

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快账用户5655 追问 2025-11-26 12:05

都填不重复吗

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齐红老师 解答 2025-11-26 14:13

不会重复的,要求就那样填写的

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直接勾选抵扣就行了哈。不需要单独体现
2025-07-23
这个是发票没有认证的吗?如果没有认证的不需要填写。
2022-07-25
机动车销售统一发票 能抵扣进项税额。通常会自动带出来,认证相符且可抵扣
2025-07-28
同学,你好
你公司销售未抵扣进项税的车辆,属于适用简易计税方法,销售额应填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)的第11栏“3%征收率的货物”。同时,减征的1%税额需填写在主表第23栏“应纳税额减征额”,并同步填写《增值税减免税申报明细表》。
2025-12-12
填写在第二栏里的面的。
2022-07-08
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