您好 填写附表二8 B跟10栏 不需要在进项税额抵扣平台填报

老师,请问旅客运输进项税额低减,在申报增值税的时候填列在哪里 需要在进项税额抵扣平台填报吗?
老师,待抵扣的增值税进项税额在填财务报表的时候填在哪里啊
老师你好,请问高铁的进项税是在增值税申报表(二)里填写吗?填在第(四)项:本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证?金额是填不含税金额还是含税金额呢?
申报抵扣的进项税额,旅客运输服务抵扣的进项金额填在哪两行
申报抵扣的进项税额,旅客运输服务抵扣的进项金额填在哪两行
老师,我这边报税,那边有以前申报本月开票的,还有未开票的,还有当月的线下服务开票的,这样3-2大于1栏金额了,系统比对不通过,我硬提交了,让他在页面说明下,这样会不会后面让自查什么的
水利基金是根据什么来申报的呢
采购库存商品的时候 厂家多发了货,怎么做账
老师,你好,钢材贸易行业,我是2026年入职的内账会计,公司有外账税务会计,最近2023年的某一家公司开具的进项发票税务稽查,提供给税务局的资料有:合同,货物运输单,进货单,发票,付款回单,其中合同,运输单,进货单,都是按照老板要求,根据进项发票清单补的,这样的资料,交给税务稽查局,内账会计会有什么风险和后果?该如何自保?
调整以前年度应收账款,客户名字错误
我司是一般纳税人,购入货物858800元含税,销售827160元含税,怎么做分录以及结转成本
公司为粮食购销企业,1、购小麦预估入库,借:库存商品/小麦,贷:银行存款,2、开收购发票:借库存商品小麦,应应税费/应交增值税/增值税进项税额,贷:库存商品/小麦,3、现在2026.5月税务局要求红冲发票,进项税额转出,公司开了红字农产品收购发票,请问如何做账?另补交了增值税,城建税,滞纳金又如何做账
老师,老板转了3000到公账,但是他忘记备注投资额了,要不要叫他退了重新转?
进项转出后 期末需要结转吗?
老师您好,一季度盈利所得税缴了6000, 二季度申报时发现一季度实际支付工资数据不对,更正了一下,更正后发现 系统自动带入上一年弥补亏损数据, 这样申报表税跟之前申报的数据不一样, 多交的税系统提示退款,如果申请退款,退款部分可以冲减之前计提的所得税费用吗?
第一栏和第四栏无法填写
您本期勾选认证了进项税额么
不是说不需要在进项税额抵扣平台填报吗
已经填写附表二8 B跟10栏了
那其他栏次不需要填写了啊 麻烦您整表截图可以么
老师,表二填了进项税额抵扣,但是主表中未体现
您税额栏次填了么 附表二 只看见金额
老师,我附加税有数据,为啥主表中数据没有显示全呢
季度没有10万销售额 减免不需要缴纳
月度没有10万销售额 减免不需要缴纳 抱歉 打错字了