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老师您好,我在9月份的时候开了一张发票,价税合计450万元。相应的增值税和附加也已经缴纳了。有退税的也提交了退税申请。现在那个单位的说要退票重新开,在11月份把450万全部红冲,然后就开了一张100万的发票。11月份没有别的开票,也没有别的收入。我们是按开票确认收入的。那么我是要提交税务退税吗?

2025-11-26 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-26 14:57

你好,肯定的,但是频繁退税不是好事可

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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