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Q

老师,对方公司24年开了材料的发票给我们,也做了抵扣,现在对方要冲红,,下个月我们要做进项转出,还要调我们24年的成本补交企业所得税吗?

2025-11-26 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-26 15:55

您好,不用,你直接冲账就可以,这个不需要再去更正报表

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快账用户2010 追问 2025-11-26 15:55

这个能查到哪条法规吗?

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齐红老师 解答 2025-11-26 16:06

根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(2016年第47号),购买方已抵扣进项税额的,收到红字发票后需在当期(2025年)做进项税额转出,冲减当期应交增值税

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齐红老师 解答 2025-11-26 16:08

这个红冲了还会开正数吗?

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