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老师,今天红冲了一张10月份的专票,因单价弄错了,导致销售额和销项税额都错了,所以红冲了,又重新开了一张专票,销售额和税额都对不上了,怎么处理啊

2025-11-26 15:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-26 15:57

您好,红冲的做负数分录,开的正数发票再确认收入就可以

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快账用户3536 追问 2025-11-26 16:06

老师,我也不知道该怎么表述,这个分录会写,主要是10月勾选了进项税额,销项税也已经缴纳了,但是这个月把那张票给红冲了,又调整重新开了一张,这样销售额和税额就都和上月的不一样了,这咋弄呀

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齐红老师 解答 2025-11-26 16:10

把认证的做进项转出,然后收到再认证

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快账用户3536 追问 2025-11-26 16:24

借   应交税费__进项税额转出     贷   应交税费__应交增值税(进项税额) 老师,账务是这样处理吗?税务上怎么处理啊!重新开的专票销项税额和销售额都变小了,可是税已经按红冲前的缴纳了,这种情况税务上怎么处理啊

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齐红老师 解答 2025-11-26 16:26

就是把前面红冲的做进项转出就可以

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快账用户3536 追问 2025-11-26 16:37

就是说税务局把勾选了的进项票自动退回了,那缴纳了的税额又咋呀

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齐红老师 解答 2025-11-26 16:39

这个冲减当月的收入和税费

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快账用户3536 追问 2025-11-26 16:58

那就是转出的自动退回,再勾选时重新认证,税务上不需要做什么,是吗

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齐红老师 解答 2025-11-26 19:37

是的, 是的,就是这样的

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