如果不是禁止出口的产品面,不管销售额是多少,都是免增值税附加税的需要交印花税和所得税 没有进项发票,不可以免税和国内销售一样,季度300,000以内可以免

我想咨询个问题,我是一个外贸个人独资企业,然后这一次出口商品的时候,上游工厂没有提供到进项发票,请问我应该是去找代开发票公司开了张普票然后转内销呢? 还是直接免税操作? 假如是要免税操作的话是怎么操作呢? 然后如果代开发票公司说可以开一张小规模纳税人的增值税专票一个点的,那可以拿去退税吗?
老师您好,想请教关于出口退税的问题。 本公司具有进出口代理资质。有家国内生产企业委托我司外贸企业代理出口产品(室内装饰材料),此时本公司只是进行了一个代理的业务,实际上出口货物的所有权依然是生产企业的,所以相当于生产企业出口,用的是免抵退税的方法计算出口退税,对吧? 请问这种模式如果申请出口退税, 1.会涉及到有哪些账务处理和税务申报环节?每个环节所需提供的单据文件资料有哪些?麻烦列一列。 2. 整个申请退税的流程,外贸代理企业和生产企业,双方要配合做些什么?需准备什么单据资料? 3. 如何计算出口退税额? 4. 关于这种方式下的出口退税,相关税法条文规定链接或文号?麻烦也发一下
老师,请问一下,我是出口型外贸企业,第一季度小规模阶段出口了一批货30万,是免税的,然后4月我们单位转成一般纳税人了,第一季度这批货的进项发票20万税金2.6万,4月对方才开出来寄给我们,那这批货的22.6万,我该怎么做账?4月我还有其他出口,其他进货发票,已经成功退税,就是这个22.6万不知道怎么做分录
老师,你好,我想问下小规模纳税人交增值税这块,季度交的话是开专票+普票+无票收入≤30万的话是只有专票的部分交,然后季度末除了专票的部分,普票免的部分季末是不是要做免税收入结转呢?我不知道我理解的对不对,和30万比大小的是所有票(专+普+无)还是说只有哪一个或两个去比大小?
你好,老师,我们是一家营销公司,小规模,这个季度还开过销售发票,如果下个月想要注销那我现在开个30万的营销策划费可以吗?还在免税额度内吗?
老师,你的意思是有进项发票,出口不禁止的产品,金额不限,都免增值税,附加税,只需要缴纳印花税和企业所得税,如果没有进行发票就和国内的一样,季度30万以内免增值税,超出都要缴税?
是的对的是的对的