同学你好,由于这张发票对应的是免税出口的,所以进项不能抵扣也不能退税,全部计入库存商品。
您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单,2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万,税务局要求我们要开出口发票才可以退税,在2023年4月开出口发票200万,请问现在我们要做2023年2月和3月的账,这个两笔分录该怎么做呢?请老师写成带有数字的分录,谢谢!请会做进出口贸易的老师来回答!多谢了
要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单,2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万,税务局要求我们要开出口发票才可以退税,在2023年4月开出口发票200万,请问现在我们要做2023年2月和3月的账,这个两笔分录该怎么做呢?请老师写出2月和3月带有数字的分录,谢谢!请会做进出口贸易的老师来回答!多谢了
老师好,我司是小规模企业,2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩,租赁期是16天,租金是11万元,然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司,签订的合同金额是18万元,租赁期是14天, 在2023年1月份的时候,我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司,含税金额是90000元,同时银行收到了B公司90000元,剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司(另外的9万元 是暂时不开票,但不确定b公司什么时候会把货款还给我们,他还货款时就需要开票)请问我现在第一季度的增值税要怎样申报?账务要如何处理?分录要怎样写?
老师,请问一下,我是出口型外贸企业,第一季度小规模阶段出口了一批货30万,是免税的,然后4月我们单位转成一般纳税人了,第一季度这批货的进项发票20万税金2.6万,4月对方才开出来寄给我们,那这批货的22.6万,我该怎么做账?4月我还有其他出口,其他进货发票,已经成功退税,就是这个22.6万不知道怎么做分录
你好。老师,外请的技术员给公司调试设备的交通费,怎么入账
老师你好:就是以合伙人小张,退伙了把实收资本转给小李了,这个怎么做账务处理,实收资本现在转给别人,没有二级科目明细这个怎么做账务处理
老板也是法人自己微信支付了一笔购材料款15万,可以作为公司支付的支付凭证吗
老师,公司归集了研发费用,税务局从那里可以看出只归集了人工费而没有归集材料费?
对公现金管理服务费计会计分录怎么写?
请问下,电子税务局里面的可用发票额度是含税还是不含税额度
老师,请问我们购买电池直接卖出的话需要缴纳消费税吗
请问聘请第三方会计事务所配合经侦出具审计报告 是个什么呢
老师,在家公司是小规模,他租赁设备一次性收租赁设备的全款,发票内容开什么?也是1%税率的普通发票?
您好 老师 1.缴纳社保需要计提吗 放到费用里面 2.缴纳社保分录 3.发放工资分录 老师这是哪个问提
我看了一下之前的分录,是借:库存商品20万 贷:进项税额2.6万 应付账款22.6万 老师,那我是不是只要借:库存商品-22.6 贷:应付账款 22.6?
第一个分录错了 借:进项税额2.6万。不好意思
同学你好,是的,按照库存商品-22.6 贷:应付账款 22.6做账