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老师你好,请问25年12月开出来的进项税,可以抵扣25年11月的销项吗?

2025-11-26 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-26 17:53

25年12月开出来的进项税,不可以抵扣25年11月的销项

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快账用户9890 追问 2025-11-26 17:56

老师,如果我在12月报税期内认证了12月开出来的进项,能不能抵扣11月的销项?

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齐红老师 解答 2025-11-26 17:59

按理解,是无法勾选认证12月的发票的

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快账用户9890 追问 2025-11-26 18:00

也就是12月份的进项只能在1月勾选?

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齐红老师 解答 2025-11-26 18:01

是,12月份的进项只能在1月勾选

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先按报关单开 0 税率出口发票,备注报关单号;收齐报关单等单证做出口退税申报,进项不足的话,退税额按进项 / 免抵退税额孰低算,剩余进项留抵抵内销增值税;进项发票需做出口 / 内销分配,无对应进项的出口按免税处理。
2026-02-02
你好,。如果多交了税款,可以申请退税。
2023-05-29
同学,你好
发票是26年的,不可以的
2026-01-04
您好,是的,增值税不能抵扣前面的,只能抵扣后面的,如果你12月暂估了,是可以的
2026-01-06
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