您好,这只能悄悄入在25年了,费用不是能跨年的,把日期贴住, 借:管理费用等 贷:其他应付款,这个款付过了的话,以前有挂 其他应付款

老师,问一下我六月份记账有一笔费用进项发票,我入账进项税做了待抵扣没有认证,七月份发现这张发票有问题已退回重开,重开的发票日期属于7月份了,那么我六月入账的是不是要冲账,不可以直接把7月份发票放到六月账里吧
老师,我在24年3月份收到23年6月开的一张加工费的增值税专用发票,该笔费用没有在23年预提,请问现在我要把这个费用做什么科目?如果是做以前年度损益调整的话,那对应的进项税可以在本期抵扣正常入账吗,还是进项税也要做以前年度损益调整科目呢
老师你好 请问,假如说25年6月份做账,发现24暖有笔2000元的费用票,没有抵扣,假如说可以抵扣进项的费用票,那么25年6月份,这笔费用,我该怎么入账
老师,我们24年需要给代理商的补贴款假如是30万,但还没支付,假如我十二月对该笔款进行账务处理,计提借销售费用 30万 贷 其他应付款 30万。但25年二级代理商说该笔补贴款拿来抵货款就可以,然后我这边给他开的发票是红冲30万,那我账务处理该怎么做?
老师,你好,我想问一下公司员工报销通行费普通发票在24年进项一直没有抵扣,现在我看电子税务局里可以抵扣,那我如果抵扣我需要怎么做账,之前是直接入了管理费用,
老师,公司年会拿现金搞游戏,红包有5、10、20、50、100不等,请问这个需要员工签名登记清楚,然后交个税吗?因为游戏金额是不定的,登记清楚有点难,请问该怎么做比较合理
每一年都需要开具一张场地租赁发票,这个经营范围需要增加吗
老师,下午好!想问一下报关单上出口的莴笋只有2吨多,然后采购发票开了6吨多,属于商贸出口企业,这样情况能不能被看出来有加工的痕迹
汇算清缴的财务报表和申报表利润总额差120块钱有问题吗?财务报表的成本比申报表多120,12月已经交过税不想再调整,可以有差额吗
老师,我想问下我这是做汽车配件修理的,我这开税票以前是*劳务*曲轴修复,是13个点,我现在听说劳务取消啦?我以后开票要开成啥
公司给员工发现金奖的时候,怎么做账,要什么凭据
老师,25.10月份的个税忘记申报10月补交社保的个人部分了要去大厅改距离远不方便,可以不修改个税系统数据了吗?
老师,开立一般户是要在电子税务局备案吗?
2025年年终绩效工资是2026年1月发放的。那我可以用2025年的全年一次性奖金办法吗
老师您好,请问现在小规模开给一般纳税人30万元,可以开专票吗?属于维修服务费
可以用以前年度调整来吗
或者说如果金额过大,比如主营业务成本票,价税合计11300元
还有个问题:假如9月份收到5月份的费用发票,开票日期也是5月份,公司未付款,这该怎么做账,是直接做到9月还是,要调整之前的报表重新报税
您好,可以用 以前年度调整,同时更正申报当年的24报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。 直接做9月,5月我们漏计提了,就是没 有权责发生制,各月的利润表不真实,没有跨年,税务风险是没 有的
那分别24年的所以税费已经交过了,25年6月我用以前年度损益方式调整了这不费用后,那么24年少交的税是怎么处理的
您好,少交的税在25年并的 如果是以前年度的,分录: 1、借:利润分配未分配利润 100(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100
老师老师,如果是以前年度多交了呢
您好,咱要退税呀,风险好大的,我就是退税被查了, 一定要退的分录就是上面的反分录,借贷科目换一下