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您好,24年已经申报无票收入,25年又开具了发票(客户需要发票),怎么在发票不冲红的情况下将重复的税额在申报表上减掉。

2025-11-27 12:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-27 12:32

同学,你好
24年已经申报无票收入,现在就要红冲这个无票收入

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快账用户2662 追问 2025-11-27 12:32

如何红冲无票收入?

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齐红老师 解答 2025-11-27 12:33

同学,你好
分录,直接做红字分录。
增值税申报的时候,汇总申报

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快账用户2662 追问 2025-11-27 12:33

在不更改24年申报表的情况下

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齐红老师 解答 2025-11-27 12:35

同学,你好
这个不更改24年申报表

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快账用户2662 追问 2025-11-27 12:35

如何在申报表上红冲无票收入?增值税申报表

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齐红老师 解答 2025-11-27 12:36

同学,你好
增值税申报表,是汇总申报的。
比如本季度蓝字收入100万,这个红冲的收入是30万,那就填写100-30=70万

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同学,你好
24年已经申报无票收入,现在就要红冲这个无票收入
2025-11-27
您好 是的 申报要冲减无票收入
2022-05-24
你好,你可以填不开票收入的负数,但是这个确实是有风险。
2025-05-15
红冲重开操作:12 月系统开红字普票冲减 11 月申报数据,再开等额专票;申报时附表一 “其他发票” 填红字负数,“专票” 填正数,该笔业务净销项为 0(金额税率不变时)。 进项不足解决:加急催供应商开进项专票并勾选抵扣;可利用行业加计抵减政策;后续采购优先选能开专票的供应商。 客户付款协调:签补充协议明确开票后付款时限,出示红冲 / 开票凭证增强信任,税负差额可协商纳入报价。
2025-12-17
你好,建议你直接冲2024年的主营业务收入就行,这样的话,增值税所得税的销售额是一样的,别动利润分配未分配利润了。
2025-01-22
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