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老师手工账记总账本的时候,应交税费 成了负数,这个怎么正常吗,怎么成负数了呢

2025-11-27 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-27 14:29

可能是留抵的税,也可能是没有计提

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快账用户4636 追问 2025-11-27 14:33

有留底,但是也没有计提,这个怎么办啊老师

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快账用户4636 追问 2025-11-27 14:33

是9月的账

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齐红老师 解答 2025-11-27 14:33

直接在本月补做就行

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快账用户4636 追问 2025-11-27 14:35

老师计提的分录怎么做

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齐红老师 解答 2025-11-27 14:35

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户4636 追问 2025-11-27 14:37

那月也有留底来不够,又交了一部分

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齐红老师 解答 2025-11-27 14:38

就是前边说的先计算,再计提

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可能是留抵的税,也可能是没有计提
2025-11-27
您好,这个是进大于销,所以才是负数
2025-11-28
你好,实际业务的没有风险,你在第三季度的时候就应该暂估,你这样的话汇算清缴得申请退税。
2023-01-12
你好,主营业务收入月末结转到本年利润的。
2022-09-13
同学你好 直接冲减就可以了
2023-01-11
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