可能是留抵的税,也可能是没有计提

借应收账款(负数)贷主营业务收入(负数)应交税费(负数) 借主营业务成本(负数)贷库存商品(负数)登入丁字账的时候主营业务收入那不平,怎么办
老师,原材料账上成负数了怎么调账。我去年接手这家公司的账目时,因为老板说不要原材料,账上为正数也没有去盘。现在退原材料给厂家后发现就成了负数,相当于去年原会计结转成本的时候多结转了
老师,第三季度当时成本票收不到,预交了2万左右的企业所得税,第四季度结账的时候所有的成本费用发票都收到了,导致成本大于收入了这样有风险吗?结账利润总额成负数,所得税对应也成负数,汇算清缴的时候在退税吗,这样有什么风险吗
老师,这是2023.3月建账的,3月没有发工资,个税有正常缴纳,余额为什么会变成负数呢,这个需要处理吗,要怎么解决呢。
老师,你好,问个问题,在2021年的时候会计把支付的应付账款弄成营业成本了,然后多结转了成本,2022年冲销了,发现成本又是负数,我现在应该怎么调账呢
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
有留底,但是也没有计提,这个怎么办啊老师
是9月的账
直接在本月补做就行
老师计提的分录怎么做
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
那月也有留底来不够,又交了一部分
就是前边说的先计算,再计提