你好,直接做分录 借:营业外支出 贷:在建工程

老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
老师 借:预付账款 1200‘ 贷:银行存款 1200 借:在建工程 1600 应交税费-应交增值税(进项税) 208 贷:预付账款 1200 应付账款608 借:应付账款 608 贷:银行存款 608 借:在建工程 805 贷:工程物资500 应付职工薪酬305 借:固定资产 2405 贷:在建工程 2405 借:制造费用20 贷:累计折旧 20 账面余额=2405-20=2385 发生减值2385-2300=85 借:资产减值损失85 贷:固定资产减值准备 85这个累计折旧为啥是20老师累计折旧怎么算
老师好,在建工程尾款项全部付清,也完工了!会计分录咋写呢?我最后尾款结清做的借其他应付款贷银行存款,然后再做借固定资产,贷在建工程?
4.(1)某企业购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上列明原价400000元,增值税税额为52000元,支付包装费20000元,运杂费10000元,设备已经到达企业,款项已经支付。(2)该设备发生的安装成本50000元,其中:领用生产用原材料20000元,应付工人工资20000元,其余费用用银行存款支付。(3)上述设备安装完毕后,交付使用。则上述业务中,涉及的相关分录有()A.借:在建工程430000应交税费一—应交增值税(进项税额)52000贷:银行存款482000B.借:在建工程50000货:原材料20000银行存款30000C.借:在建工程30000货:银行存款30000D.借:在建工程50000贷:原材料20000应付职工薪酬一工资20000银行存款10000E.借:固定资产480000贷:在建工程480000
你好.在建工程没有发票.也没付款..决算下来了..比如是200万..但是在建工程只有100万..活已经干完了..这个转固定资产怎么转..按在建工程里面的金额还是决算的金额
老师您好,22年买的车,当时进项是正常抵扣的,今年3月出售了,正常申报卖车的收入,我公司进项税有留底,这部分卖车的销项税能抵扣留底税额吗
二房东预收租客房租,增值税是按预收一次性缴纳增值税还是,按权责发生制交增值税?比如3月1日,租客交了3个月房租,我4月申报,是按3个月房租全额申报增值税还是只确认3月的房租收入?根据财政局哪一号文件执行。
个体工商户由定期定额转为查账征收了 期初的 实收资本怎么填 2013年 实收资本是50万 一直没不需要做账 这10年了 实收资本怎么填啊
老师,请问一下我们是销售摩托车的公司。现在客户来我们店里维修。物业赔一些。保险赔一些,现在人家要发票才能理赔,我们能开两次发票的吗?
老师请问下,我们公司自开给自己公司的机动发票,当时是开了机动车发票,做的分录是借:应收 贷:主营业务收入 销项 收到自己的发票做的借:固定资产 进项 贷应收,现在我们公司红冲了那张机动车发票,又另外开了一张专票给客户,红冲的这张发票相当于退货处理,红冲的发票的会计分录 是借应收红字,贷主营业务收入销项红字,红冲的成本借库存 贷主营业务成本红字。但是目前是账上的固定资产明细和账上的固定资产金额不一致,我们应该怎样处理和怎样做会计分录呢
老师好,我们公司收到1笔员工社保退回,其中有3个月是25年的,有1个月的今年的,我应该怎么做账务处理呢
老师,补缴24年印花税,企业所得税,现在做账应该怎么做
这个都是什么意思,能不能说一下接下来怎么操作
老师,请问从员工工资里扣个税和缴纳个税怎么做分录
老师,请问公司名下有车,可以由员工来报销通行费吗?可以抵扣吗
老师,在建工程是平了,但是我10月的银行存款余额是17165.04,现在变多了。
跟我的银行流水对不上啊。
银行存款对不上,要梳理核对,看哪些遗漏或多做了
老师,就是当时做的那一笔借,在建工程贷,银行存款。其实后来又借固定资产,贷预付账款里面都已经包含了这个金额。
这二个分录,只涉及一个银行存款,与流水是一致的。