你好,直接做分录 借:营业外支出 贷:在建工程

老师,我在工作时用友制单时直接借:在建工程—建安贷:银行存款。但怎么做成借:在建工程—建安贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款。我已经把上个月结账了不能进行反结账,然后这个月银行存款不能产生现金流,该怎么进行调整
老师,固定资产残料为什么对固定资产入账价值没有影响? 如:固定资产更新改造 借:银行存款/原材料/营业外支出 贷:在建工程 然后更新改造结束后:借:固定资产,贷:在建工程,这里 残料入库减少了在建工程金额,在建工程最后转入固定资产的不就减少了吗? 所以为什么说残料是否入库对固定资产没有影响?不明白
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师:请教一下出包方式下的质保金要怎么账务处理?如:酒店量化工程合同价:292688元质保金5000元 已经付了3笔 支付定金: 借:预付账款 111000 贷:银行存款 111000 支付进度款: 借:在建工程 80000 贷:银行存款 80000 支付进度款: 借:在建工程 50000 贷:银行存款 50000
老师好,在建工程尾款项全部付清,也完工了!会计分录咋写呢?我最后尾款结清做的借其他应付款贷银行存款,然后再做借固定资产,贷在建工程?
老师在建工程提的金额贷方银行存款,其实已经含在固定资产里面了,怎么能银行存款金额不动只消掉在建工程呢
老师,你好。实际工作中遇到问题,比如公司让对方公司提供一项服务,但是对方采用的是不开票的价格,不开票我们就不想用公司和公司签协议,像这种情况可以个人对个人吗?或者是有什么比较好点的建议?
政府会计,以前单分录记借:暂付款,贷银行存款现在双分录怎样记,还是这样记还是怎么写
老师我们自己设计的那种金属镂空的字体,然后找工厂做的卖给客户,这种情况发票开啥类目,我们开设计服务*金属大字可以吗?总感觉不对
赊销,在什么时点开票?
请问商品的单位成本是怎么核算的
老师,怎么查社保中的单位编码呀。因为只显示近两年的,但我想查2017年社保中的单位编码
社保增员怎么加,江苏
销售商品退回可以直接入库,整个过程的会计分录怎么做?
一个老企业,现在基本就只发生财务费用,14-2022年之间发生很多业务,有很多应收应付挂账,从几百到几万的都有,客户和供应商涉及到几十个,老板也不打算去要了,就这样挂着吗