同学你好 借其他应付款贷银行存款 然后再做借固定资产,贷在建工程 是可以的
你好 老师 请问我们公司政府投资100万 让我们建设基地 我们收到款时 借:银行存款 贷:长期应付款-专项应付款 我们用款时 借:在建工程 贷:银行存款 后面结转是不是都是:借:固定资产 贷:在建工程 借:长期应付款-专项应付款 贷:递延收益 这样逻辑关系对不对啊(就当全部后面金额为100万)
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
新建一项工程5万,1月付了第一笔款3万,做的分录是借应付工程款30000,贷银行存款30000,借在建工程30000,贷应付工程款30000。2月完工验收需要计入固定资产,发票未到。请问要怎么做分录以及发票到了之后要怎么做?
老师,我想问一下,购买需要安装的固定资产,购买时支付了部分款项。借:在建工程,应交税费 贷:银行存款,安装完工,转入固定资产(按合同价)尾款未支付,分录借:固定资产(部分不含税)贷:在建工程。预估部分,借:固定资产(含税部分)贷:应付账款可以吗
建造房屋时,预付了款项,分录是借:预付账款 贷:银行存款 一年后发票才回来,但是房屋已经建造完成,从在建工程结转到了固定资产,此时冲销预付款的借方是固定资产还是在建工程
老师,工会经费在哪申报?通用申报(工会经费)中选月,季或其他,选了其他,下面费款所属期起无法输入
销项小于进项怎么结转呀?我待认证进项有381643.46元这个进项是开业期间收的装修费啥的,本月才开始有销项10661.13元,我要如何结转税费呀?
老师好,我们公司是汽车销售,每台车都有运费。那个到了一批车辆,运费进项已开。但是车辆还没有卖。那个销售费用…运费分摊如何做会计会计分录
A收款,A签合同,发票开给B,这样合同做个补充协议可以吗?
老师,我们是建筑公司,关于工地员工的员工福利费,是计入人工成本里?还是计入料工费的费里面呢?
请问老师,花生油的税率是多少,一般纳税人
老师,我是一般纳税人,生产制造业。我在8月份的时候收到进项发票,可抵税费2500元,没有产生销项税额,在申报8月份税费的时候可以勾选这2500元的进项税吗?账务上面还需要怎么处理?
公司销售使用过的二手车,开票只能开3个点,不能开简易计税的2个点啊
建设工程签订总包合同,工程已经竣工,甲方付不了款,能让材料商和分包商直接开票给甲方,让甲方付款吗
您好~想咨询下,居间服务费一般计入什么科目?
这个固定资产发票是普票,没事吧?
同学,你好 没关系的