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老师,更正了7月份的申报表,7月份有留底税额,税款在8月份扣缴,实际税款扣在这个月,这个分录应该怎么写?

2025-11-27 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-27 15:38

是更正申报后,才形成的留抵吗

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快账用户6898 追问 2025-11-27 15:39

不是的老师,第一次申报的时候就有留底,第二次更正这个留底还没用完,就留到8月份了,

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快账用户6898 追问 2025-11-27 15:39

税款实际是8月份的税款,但是实际扣缴是在11月份

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齐红老师 解答 2025-11-27 15:41

更正申报是变更了收入与销项,还是进项,还是什么?

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快账用户6898 追问 2025-11-27 15:43

就是变更了收入与销项,进项没有变更

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齐红老师 解答 2025-11-27 15:48

再做收入与销项分录即可

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快账用户6898 追问 2025-11-27 15:49

做饭十一月份?

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齐红老师 解答 2025-11-27 15:49

是的,直接做在11月份

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快账用户6898 追问 2025-11-27 15:50

应该写7月还是8月?

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齐红老师 解答 2025-11-27 15:51

可以写:补做7月收入

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快账用户6898 追问 2025-11-27 15:52

好的,知道了,谢谢老师,如果进项也有更正的话,这个应该怎么做账?

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齐红老师 解答 2025-11-27 15:54

一样的正常按进项或进项转出处理,直接做到11月份即可

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借:管理费用
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贷:银行存款
应交税费
2025-09-03
你好,可以的,但是你需要在九月份才能操作,所属期九月份也就下一个月留底底欠带附表二,让你税务局那边给你填写,你自己填写不了的,然后在主表31行。
2023-09-01
你好,借应交税费,个税贷银行存款120 发工资扣除借应付职工薪酬工资贷应交税费,个税 做到六月份的工资表里面。
2022-07-13
你好;       1. 是的 。      不能提前报哈; 发了的 次月报个税的; 没有发的到了申报期先0申报的  
2022-08-10
您好,这是增值税么,图片没有截图哦
2024-03-28
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