差旅津贴不需要发票,可以税前扣除。你得看下你当地规定的价格是多少。超过的话,需要交个税的。

请问:出差人员报销差旅费,在差旅费报销单上列支了实际发生的歺费、住宿费、各类车票的交通费,以上费用均有发票。另外,单独增加一项出差补助,出差补助的金额,所得税前允许扣除吗?
请问老师,公司不让报销餐费,员工出差是以伙食补助的形式支付给员工,做费用报销表,跟其他的发票一起支付的,那么这部分伙食补助能正常计入差旅费吗?还能税前扣除吗?
老师我们公司员工出差,差旅费报销,飞机票开了发票1000元,公司给员工100元餐补助,但是餐补没有发票,我能1100元一块计入管理费用申报增值税吗?我担心的就是餐补没有发票
老师我们公司给员工提供餐补和差旅费一块报销,但是差旅费有发票,餐补没有发票,请问我要怎么做账呢?税务不是规定没发票不能报销吗,我要是一块计入管理费用,但装订的凭证少发票啊
老师,出差补助与误餐补助无票可以税前扣除,那出差交通费与住宿凭票报销,但出差餐费没有发票可以适用误餐补助税前扣除吗?
现在小规模可以开1%专票吗
老师,工商年报,单位养老保险缴费基数怎么算,25年9月开始缴纳保险,缴费基数4879×3个月吗
红字发票对应的进项税应该怎么处理?
支付临时工工资500,是不是要给对方报个税?要是不报个税,是不是就不能汇算清缴之前扣除?
你老师,银行手续费正常做账,需要银行开票嘛
站在会计准则的角度上,收到退回的预付款,预付账款是出在借方负数,还是在贷方正数呢
老师,生产成本有二级科目是制造费用吗?还是说制造费用是单一一级科目!公司的模具费,我直接计入主营业务成本,老板说不对!我不知道模具费怎么做账,麻烦老师给个分录过程
老师,电焊证书可以抵扣专项附加扣除吗
郭老师,建安,进项开来分包的劳务是专票,我们能全部抵扣,然后全额开给建设放专票吗
老板微信给职工转账三万,员工报销了2万(有发票),其中1万算员工借款,结合前期公司欠员工1000,一抵消,员工欠公司9000元,可是不是通过公户转的,是老板微信转账的,这笔款项如何做账务处理,如何写分录呢
当地规定的价格在哪查
最好问下你税务局没有政策文件。
要不就和工资一起发放最稳妥
对的是的,但是这样就交个税了