同学,你好
是需要的

应交税费—应交增值税(减免税款),年末需要结转。借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费—应交增值税(减免税款);月末结转也是这样做分录吗?
老师月末,交增值税,应交税费-增值税-转出未交增值税,这个科目需要结转吗,如果需要结转怎么做分录呢麻烦老师帮我写一下
老师好,请问年末需要将应交增值税-减免税额科目结转到应交增值税-进项税额科目吗?依据是什么?
老师个体户开普票的增值税怎么做分录,月末需要结转吗,结转到什么科目
月末结转增值税分录,有销、进项税,减免税额(加计抵减),进项税额转出的具体分录。
老师这个分录怎么做呢
老师您好,请问国外银行收取的费用,增值税有单据,要开国内增值税发票吗?
老师,扣缴社保怎么做呀?
老师,法院扣公户执行给员工离职的钱,怎么入账
老师您好,我是公司财务主管,每个月需要审核会计做的凭证,请问怎么快速审核呢?要注意哪些问题呢,可以快速找出错误的点
老师,借老板钱,发工资,什么还合适
例:存货成本100万元,可变现净值80万元。假定期初存货跌价准备余额为0 万元。 则本期应计提存货跌价准备20万元,计提之后存货账面价值为80万元。报表列 示金额为80万元。 可变现净值高于和低于存货成本,分录应该怎么写哦?
老师,捐赠白名单,在哪里查?
老师您好 这个出租车票金额4400 就贴着票报销行吗 还需要别的啥吗?
请问老师,员工若全额承担公司1000及个人部分的社保医保200,分录怎么做?公司部分是不是就不能做费用税前扣除,正常分录:借费用,其他应收款-(社保个人),贷银行;若员工全部承担的话,,是不是就不能按正常分录做,那应该怎么做呢?
老师给写下你完整的分录吧
同学,你好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
借:应交税费-应交增值税
贷:营业外收入
一般纳税人,应交税费应交增值税减免税金,这个科目所有的分录
同学,你好
你是一般纳税人,你为什么增值税减免了?