你好 借 应收,贷收入 应交税费 小规模不结转 一般纳税人是下面 你好同学: 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。

老师月末,交增值税,应交税费-增值税-转出未交增值税,这个科目需要结转吗,如果需要结转怎么做分录呢麻烦老师帮我写一下
老师个体户开普票的增值税怎么做分录,月末需要结转吗,结转到什么科目
老师,月末是不是需要结转增值税呢,如果结转,分录怎么做呢
老师,一般纳税人,进大于销的时候,结转增值税分录怎么做?进大于销的分录怎么做,这增值税是需要月末还是年末结转呢?怎么结转,谢谢老师
小规模纳税人期末增值税需要结转吗?关于增值税的科目怎么做分录?
软件6个点,和13个点有什么区别
老师,咨询费的合同需要缴纳印花税吗?就是建筑公司体系认证的公司,我们和它签合同,要缴纳印花税吗
我们小规模,酱油被查过期了,市场局拉走了,怎么做账?还有面粉过期了不能卖了,老板拿走了,怎么处理
老师 我1季度暂估了100万的成本 后续陆续进来成本发票 进来的成本发票金额是多少我就做一个新的凭证并且附上发票冲当时暂估的那个凭证,请问一下 这个进来的成本发票我是不是还要打印出来放在当时暂估的那个凭证后面一份呢?
老师我的土地在农村,上面自建房子,做粮食收购业务需要交房产税吗,需要交城镇土地使用税吗?
外贸公司出口货物,把生成销售单位填成工厂公司名,货代确定无法改报关单,这种情况下是否能开具零税率销售发票。然后不退税会有什么影响吗
搅拌站付的安全责任险怎么做分录
往期25年业务收入开了票,现在要红冲发票,需要修改纳税申报表吗?
老师,公司给个人开工资17000元,应怎么上个税
请问公司欠A公司汇款,A公司注销了,款现在可以打给法人吗?