要结转到未交增值税的

老师月末,交增值税,应交税费-增值税-转出未交增值税,这个科目需要结转吗,如果需要结转怎么做分录呢麻烦老师帮我写一下
老师 每月算好增值税 借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 年末做一次结转吗 年末结转分录写一下
老师,期末结转增值税,是不是要不应交税费-应交增值税的三级明细科目都结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个明细科目里来,包括应交税费-应交增值税-转出多交增值税这个三级明细科目?然后如果需要交税,再将其转入应交税费-未交增值税,若不需要交税就暂不结转到应交税费-未交增值税里
老师,请问税控盘的年费,可以抵减应交增值税,然后这个需要结转到未交增值税科目吗,如果需要,麻烦帮我写一下分录呢,谢谢
老师月末增值税的账务处理怎么做账?您看下面的分录是这样吗 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 问题1:如果进项多,有留抵的进项还用月末结转增值税吗? 问题2:月末结转到未交增值税,只是针对进项和销项两个明细吗,如果其他增值税三级科目也有余额,需要结转吗? 问题3:问什么要做这样的结转,月末我直接根据进项销项的差额,直接结转到应交税费-未交增值税,可以吗 麻烦老师按顺序回答,谢谢,辛苦
老师,您好,我公司租的房子,房租每年是2万元,然后房东不给我们开票,只有收据,像这种的怎么入账呢?
老师,我把公司申报个税的密码忘记了怎么办?现在怎么才能重庆设置密码呢[捂脸]
老师 我想问一下研发费用是要有依据才放进去吗
老师,小规模公司老板的飞机票可以做费用吗
请问我们快销公司(卖零食的)有时候需要买样品,但是有些样品金额小对方不开发票,可以找我们自己门店开一些发票吗?
老师好,建筑公司合同收原件还是电子版的也可以呢
400空调维修费,开了发票,可以公转私吗?还是一定要公对公
公司小规模纳税人时期漏报了收入,现在被税局要求补税,当时漏报的收入很多供应商没给开发票,现在要求供应商给补开往年的发票,但供应商不给备注补开的哪年的,取得的发票能抵扣所得税吗
老师,计入工程施工科目的材料现在还能开销售发票给客户吗?这能行吗?如果可以的话如何记账呀
老师,企业房租没发票,查到会怎样,然后为什么,把税倒推算进房租费里再代开发票,税负就不高了
是这样吗 结转 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
对的同学,是这样的