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老师您好,请教一下。公司挂的外部客商之前多给我们打了160元。跟他家是挂应收账款的。所以一直应收账款余额贷方总是有这160元,现在想把他冲往来,做平,分录应该怎么做?谢谢

2025-12-01 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-01 10:28

那么把那个转入营业外收入就行

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那么把那个转入营业外收入就行
2025-12-01
总公司之前做错:借银行存款 贷应收账款,多挂了应收 现在做一笔: 借:应收账款(红字冲掉) 贷:利润分配 — 未分配利润 附件:分公司注销证明、情况说明、银行回单、分公司原账页 做完总公司应收就平了,不重复交税、不重做收入。
2026-03-17
前任做错: 借:银行存款 贷:应收账款 — 甲方 导致应收一直挂着。 你只做 2 笔分录,直接平掉应收: ① 红字冲掉错账 借:银行存款(红字) 贷:应收账款 — 甲方(红字) ② 做正确分录 借:银行存款 贷:利润分配 — 未分配利润 附件:分公司注销证明、发票复印件、银行回单、情况说明。 做完,总公司应收账款就平了,不重复交税。
2026-03-17
调整分录:若劳务成本未结转,借 其他应收款 - xx 100%2B,贷 劳务成本 - 工资 100%2B;若已结转至主营业务成本,借 其他应收款 - xx 100%2B,贷 主营业务成本 100%2B。 风险提示:挂证不合规,无劳动关系按工资报个税存在税务风险,建议后续改按劳务报酬处理并取得发票。
2025-12-18
这笔回款本质是用项目回款抵减欠被挂靠方的款项,直接冲销往来即可 借:预收账款 39000 贷:预付账款—XX被挂靠方 39000
2026-01-07
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