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老师您好,请教一下。公司挂的外部客商之前多给我们打了160元。跟他家是挂应收账款的。所以一直应收账款余额贷方总是有这160元,现在想把他冲往来,做平,分录应该怎么做?谢谢

2025-12-01 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-01 10:28

那么把那个转入营业外收入就行

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同学你好 借应收2250 贷银行存款2250 这样做
2021-03-30
你好 ;  你说下借款是多少   ;   报销款是多少 ; 工资又是多少 ;    实发工资都少多少; 这样好判断;    你做了那些科目了。 我看看怎么处理   
2021-10-21
同学你好 你冲减暂估的是不是多冲减了
2023-03-21
他在那个企业上班的
2023-10-19
不建议直接用其他应付款 - 法人对冲。 先查清余额形成原因,让企业提供已收 / 付款凭证,补记收款 / 付款分录直接冲平;若确实涉及法人代收代付,需签三方协议作为依据再对冲。 无依据对冲可能导致账实不符,被税务认定为违规关联交易,面临处罚。
2025-07-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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