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请问假如本月销项300万,但进项忘催开了,才开了100万,次月1号又开了180万,我本月增值税如何申报呢

2025-12-01 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-01 10:29

本月增值税正常申报,只是无进项

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快账用户3495 追问 2025-12-01 10:33

那增值税交的太多了,要如何补救

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齐红老师 解答 2025-12-01 10:38

增值税没有办法补救了

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本月增值税正常申报,只是无进项
2025-12-01
你好 借:应收账款300 贷:主营业务收入90 贷:应交税费300/(1+不含税率)*税率 贷:其他应收款
2022-03-17
这个对应有没有留底税额和进项税额转出,没有话,(100万指的是不含税吗*13%-进项税额x)/不含税销售额100万=0.01
2021-03-05
你好,本月要先交税的,下个月的下月认证了才能抵扣。
2021-01-22
如果12月收入确认300万,150万是无票收入,就申报无票收入,等开发票了,无票收入填写负数,专票收入正数,当月其实不交税。因为确认无票收入已经交税了
2021-07-07
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