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请问老师,上个月我申报增值税不开发票部分的收入,假如是100万,直接分录做主营业务收入,不做成本吗?这个月我把不开发票部分100万开给对方了,这个月我做收入了也要做成本吗

2023-01-08 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-08 09:37

你要是确认收入了,肯定是要有对应的结转成本的。

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快账用户5475 追问 2023-01-08 09:42

确认收入是申报无票收入还是开发票了?

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齐红老师 解答 2023-01-08 09:43

你无票收入就要确认收入

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齐红老师 解答 2023-01-08 09:43

等无票收入再开发票的时候把未开票收入冲销了,再安装发票入账

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快账用户5475 追问 2023-01-08 09:45

意思无票收入确认了收入成本,跨月开发票就不用结转成本了吗

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齐红老师 解答 2023-01-08 09:48

对的,没错就是这个意思

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你要是确认收入了,肯定是要有对应的结转成本的。
2023-01-08
你好,对的是的是这么做。
2022-01-04
你好,那这个月开的45万元发票需要报税的呢。相当于是按无票收入申报
2022-07-08
是下个月申报8月的增值税,未开票收入要做负数 负数6万
2023-08-11
您好,按照实际的收入入账,确定收入,报税。未开票部分在申报时候计入未开票收入申报即可
2020-09-30
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