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上月收到歺费专用发票,这个月对方己冲红,重开了普票,我这个月做上月账时不认证也不做费用,也不做进项转出,这笔歺费直接放到下月做可以吗?

2025-12-01 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-01 14:20

可以那样做的,没问题的哈

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你好,需要的需要做进项转出的,只要你开了红字信息表就要转出。
2022-01-04
是的,只有做进项转出了
2023-01-14
你好,可以的,不用的,可以直接这么做。
2022-06-01
你好;     你先开红字信息表; 做进项税转出分录。 然后收到红字发票做红冲分录即可   ; 收到 正确发票在去做正确分录即可   
2022-11-07
是需要对方的发票的,你这边也得做负数,红冲账即可,不做进项税转出,因为这个是红冲,不是进项税转出,原来怎么做的就做红冲就行
2022-09-30
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