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老师,上个月进项发票认证了,对方这个月重新开了,会计他是把上个月凭证冲红,又重新记了一笔凭证,我报税的时候只能进项税额转出,这样账上没有进项税额转出,纳税申报表上有进项税额转出,审计是不是也会查出来。

2023-05-31 19:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-31 19:26

您好,没事的,同事不是把上个月凭证冲红了么,增值税申报看应交增值税和科目余额表二级科目应交税金-应交增值税对上就可以的

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齐红老师 解答 2023-05-31 19:32

您好!我临时有事走开1小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~

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快账用户3441 追问 2023-05-31 19:39

不是的,老师,去年审计就看应交税费-应交增值税(进项税额)和应交税费-应交增值税(销项税额)的,不一致不行的。

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齐红老师 解答 2023-05-31 20:39

您好啊,审计他们不懂我们会计处理,那这样只能让同事改凭证了,把那个销项负改为进项转出

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