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老师月底11月份需要交的增值税要计提吗? 计提分录怎么写

2025-12-01 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-01 14:56

公司是小规模还是?

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快账用户9753 追问 2025-12-01 14:57

一般纳税人

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齐红老师 解答 2025-12-01 15:00

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户9753 追问 2025-12-01 15:02

老师最后这个转出未交增值税这个科目,在结转到本年利润的贷方吗?

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齐红老师 解答 2025-12-01 15:05

内部结转 借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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快账用户9753 追问 2025-12-01 15:12

我这是手工账,老师你结转的这个好复杂看不懂啊,能简单的分录吗?

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齐红老师 解答 2025-12-01 15:14

将销项,进项,转出未交增值税等三级明细内部结平

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快账用户9753 追问 2025-12-01 15:24

老师我意思是,11月底计提完了,12月交。 11月底结转到本年利润 的时候转出未交增值税那个科目还用结转到本年利润的贷方吗?

老师我意思是,11月底计提完了,12月交。 11月底结转到本年利润 的时候转出未交增值税那个科目还用结转到本年利润的贷方吗?
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齐红老师 解答 2025-12-01 15:29

转出未交增值税那个科目,不用结转到本年利润

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快账用户9753 追问 2025-12-01 15:31

转出未交增值税 这个科目不用管它吗,手工账的话,借贷方都需要登记账本的,这个科目不用登记账本吗?

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齐红老师 解答 2025-12-01 15:40

做增值税内部结转,结平转出未交增值税

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快账用户9753 追问 2025-12-01 15:44

内部结转 借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 老师这个内部结转完,才能计提11月份要交的增值税对吗?

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齐红老师 解答 2025-12-01 15:50

不是,可以先计提,再做内部结转,

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公司是小规模还是?
2025-12-01
11 月底需要计提增值税及附加税;分录按小规模 / 一般纳税人区分,直接套用即可: 一、一般纳税人(假设当月销项 > 进项,需缴增值税) 计提增值税(仅需结转未交增值税,无需直接计提 “应交增值税”): 借:应交税费 — 应交增值税(转出未交增值税) 8000(增值税额) 贷:应交税费 — 未交增值税 8000 计提附加税(按增值税额为基数,假设税率:城建税 7%、教育费附加 3%、地方教育附加 2%): 借:税金及附加 960(8000×12%) 贷:应交税费 — 应交城建税 560(8000×7%) 贷:应交税费 — 应交教育费附加 240(8000×3%) 贷:应交税费 — 应交地方教育附加 160(8000×2%) 二、小规模纳税人(直接计提应交增值税) 计提增值税: 借:应收账款 / 银行存款(含税收入对应的增值税部分) 8000 贷:应交税费 — 应交增值税 8000 计提附加税(分录同一般纳税人,基数 8000): 借:税金及附加 960 贷:应交税费 — 应交城建税 560 贷:应交税费 — 应交教育费附加 240 贷:应交税费 — 应交地方教育附加 160
2025-12-02
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税   贷:应交税费-未交增值税 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 借:税金及附加 贷: 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 缴纳时: 借: 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 贷:银行存款
2023-12-13
学员朋友您好,月末增值税进项大于销项,可不结转。反之,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税
2023-05-10
你好,你是一般纳税人的吗?
2021-01-17
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