公司是小规模还是?

老师,我们11月份报10月份的税,增值税,附加税,个税,社保都有金额,我要计提的话,怎么计提啊?分录怎么写呀
老师:一般纳税人,例如10月份进项少,要交2000元增值税,月底分录需要计提吗?
月末,需要交增值税,除了计提附加税,增值税需要计提吗?怎么写分录
老师,房企按月预缴土地增值税和增值税,这两个税种需要先计提吗?比如10月份发生的预缴土地增值和增值税,要不要在10月底先计提,11月份再直接缴纳?或者可以不计提,11月份直接缴纳?
老师,我们房企10月份需要预缴增值税,我们10月要先计提增值税吗?这个计提分录应该怎么写呀?
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
一般纳税人
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师最后这个转出未交增值税这个科目,在结转到本年利润的贷方吗?
内部结转 借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
我这是手工账,老师你结转的这个好复杂看不懂啊,能简单的分录吗?
将销项,进项,转出未交增值税等三级明细内部结平
老师我意思是,11月底计提完了,12月交。 11月底结转到本年利润 的时候转出未交增值税那个科目还用结转到本年利润的贷方吗?
转出未交增值税那个科目,不用结转到本年利润
转出未交增值税 这个科目不用管它吗,手工账的话,借贷方都需要登记账本的,这个科目不用登记账本吗?
做增值税内部结转,结平转出未交增值税
内部结转 借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 老师这个内部结转完,才能计提11月份要交的增值税对吗?
不是,可以先计提,再做内部结转,