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老师:一般纳税人,例如10月份进项少,要交2000元增值税,月底分录需要计提吗?

2022-11-07 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-07 16:50

你好,10月份进项少,要交2000元增值税,是需要做结转增值税处理的  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 2000 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)  2000, 贷:应交税费—未交增值税 2000

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快账用户4854 追问 2022-11-07 16:58

分几步做,确认收入时做了贷:应交税费—应交增值税(销项税额);进项货时做了借:应交税费—应交增值税(进项税额)现在销项多出2000元,这样子

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齐红老师 解答 2022-11-07 16:58

你好,分两笔结转啊  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 2000 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)  2000, 贷:应交税费—未交增值税 2000

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快账用户4854 追问 2022-11-07 17:02

最后还要计提吗

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快账用户4854 追问 2022-11-07 17:03

小规模增值税都不要计提的吧

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快账用户4854 追问 2022-11-07 17:03

不明白为什么还做这个分录借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额),

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齐红老师 解答 2022-11-07 17:04

你好,一般纳税人是结转增值税。 小规模纳税人的增值税,不需要单独计提,发生的时候计入贷方,缴纳的时候计入借方就好了

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快账用户4854 追问 2022-11-07 17:04

如果进项大于销项就不用做这些分录了吧

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齐红老师 解答 2022-11-07 17:05

你好,如果进项大于销项,结转的分录是  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

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快账用户4854 追问 2022-11-07 17:07

意思说一般纳税人的增值税都要做结转,是每个月都结转吗

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齐红老师 解答 2022-11-07 17:07

你好,是的,是这样的

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快账用户4854 追问 2022-11-07 17:14

我一直没有结转,晕了

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齐红老师 解答 2022-11-07 17:15

你好,一直没有结转,就需要按月补做结转处理 

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你好,10月份进项少,要交2000元增值税,是需要做结转增值税处理的  借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 2000 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)  2000, 贷:应交税费—未交增值税 2000
2022-11-07
你好  1. 是的    按月 有收入就得计提增值税 和附加税的 。           那你实际应交增值税是40万是吗?这样会结转下增值税就行了。  
2021-07-01
不用计提 借应交税费  贷银行存款  其他收益
2022-01-06
你好,这个需要看你平时是怎么结转增值税做账的。
2021-10-13
您好,借 应交税费 应交增值税销项税额 13194.51   贷 应交税费 交增值税进项税额  2220.9   应交税费未交增值税  10973.61   下个月缴纳  借  应交税费未交增值税  10973.61  贷 银行村级
2023-12-17
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