不会有影响的,你直接开负数发票红冲,然后再开发票给对方做账就行。你在担心啥呢?

我买了一台机器,价值10万,分三次付款,分别是4万元+4万元+2万元。目前,还剩余2万元尾款没支付,我通过其他应付款核算。发票在支付第二次款项的时候就已经到了,机器也验收合格了,我入账固定资产10万元。但是验收完的第二天,机器开票陆续出现问题,对方也派人维护了,但是最终因机器问题较多,故对方提出在尾款2万元的基础上,减免1万元。也就说我们现在只需要支付尾款1万元,可问题是,固定资产我已经入账@0万元了,这可怎么办处理啊
老师好,我们公司全年收到一笔专款专用的政府补助,一共150万,要求其中25万可以用于发放研发人员工资,另外125万用于采购固定资产等设备。25万我去年已根据研发人员工资冲抵掉,还有125万,因为是针对三年期项目的补助,我挂到递延收益里了,但是直到现在公司并未收到购买设备的发票,因为只付了200万定金,合同总额5000多万,我挂的预付账款,那我能用递延收益去冲抵这个预付账款吗
老师,公司有个管道工程,从开工到竣工经过了2年时间,21年公司付了30万工程款并收到了30万金额的专票,已抵扣。后来施工方公司名称改名了。现在工程验收,付完了剩下的40万工程款,但是施工方开的发票,是全部工程款的发票70万,销售方的发票名称是改名过后的。我们要把新开的70万发票退回去,叫对方重新开40万的发票,还是叫对方将以前30万的发票冲红掉呢?
例子 我3月跟供应商对账的金额是5万 我拿到单的应该入库存商品 贷应付账款的 可是这个对账单里面有1万的货是我们帮分公司付款的 要收回去的 但是因为发票是开给我们了 收回去的时候 分公司就是扣除5个点出来 意思就是本来应该分公司给回 我一万块钱 现在就是给回9500
请问下老师:我们公司一般纳说人,2023年11月份我们租办公室租期一年,租金10万,对方把发票开给我们了,我们也已经付款了。我们在2024年3月进项税也抵扣了,现在租期中止了,需要对方退房租费2万,我们已经开了红冲2万,对方也确认了,现在这个退回的租金里面的进项税额需要转出,请问这个怎么做分录?
第三季度交过所得税,那第四季度开多少票,就找多少成本费用票,第四季度就不用交所得税是吗
老师你好,在建工程完工但未收到发票就转入固定资产,现在来发票后进项税额怎么结转做账呀,解答一下
小微企业企业所得税税率是多少
请问建筑的设计,咨询,监理服务要报印花税吗
公司查到22年成立以来未核定印花税税种,请问可以与专管员商量只补缴近两年印花税嘛?
这张发票可以计算抵扣吗
企业投资一个个体户5万,这个个体户经营不善注销了,投资款也收不回来,,这个投资损失能税前扣除不,怎么账务处理
老师你好,在建工程完工但未收到发票就转入固定资产,现在来发票后进项税额怎么结转做账呀,解析下
老师你好,在建工程完工但未收到发票就转入固定资产,现在来发票后进项税额怎么结转做账呀
请问开了10万的发票交1万的税,是交什么税?