需要开票给对方过户的,过户了风险才能转移

老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
老板当初很多年前买机器设备的时候是用个人支付。也没有取得发票。那么现在是不是可以以个人的名义卖给公司?如果可以,这个金额如何确定?这个发票如何取得,是否要交税?交什么税交多少?
老师您好,公司名下车子卖给个人开具了3%的普票,然后个人拿着公司开的普票开了过户用的机动车发票去过户,现在申报增值税时这张过户用的机动车发票金额也显示在增值税收入上面,这笔金额要怎么申报呢?按说这笔不应该申报的么,如果申报了不就是重复开票了?
你好,我们公司是一般纳税人建筑公司。有一个公司给我们公司公账上打了一笔钱,他们不需要开发票。那我们按不开票收入,税率怎么算?我们也可以开3个点,9个点。要不按3个点缴纳税款可以的吧?
公司账上一辆车要卖,买个个人 卖的价格低于残值,我们之前抵过税,那现在比如卖16000给别人,这个是含税还是不含税的呢?我们是要交13%税吧?分录咋做,我们需要开发票么?
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
25年的pos收款,账上是先挂的应收,实际结算到账冲应收,但当时当时没有做手续费,今年开了手续费发票,跨年了,现在要怎么做账啊?
你还是按9%的税率开,跟取得的发票一样开票,开普票