可以 没有购买发票没法代开 可以去评估 不超过原先购买价格不交税

一般纳税人的外贸公司,非生产型,取得进项发票专票以后,发票如果用来抵扣了就不能进行出口退税了是吧?那这样的话,当月的那笔货款要全额交税,然后开发票也要付13个点的税,到时候出口退税却只能退13个点,那这笔业务岂不是最终还是多付了13个点的税。
老板当初很多年前买机器设备的时候是用个人支付。也没有取得发票。那么现在是不是可以以个人的名义卖给公司?如果可以,这个金额如何确定?这个发票如何取得,是否要交税?交什么税交多少?
老师你好,别的公司或个人给我们公司做的展台,展台费用我们没有支付,也没有取得发票,这个发票对方也不给我们开具,后期这个公司或个人从我们公司进货,用我们欠他的展台费抵这个货款,那这部分展台费我现在可以计提到费用里吗?如果一直没有取得发票的话,报所得税年报的时候是不是需要调增啊?
请问老师,我公司有一批旧的挖掘机推土机,这些机器当时买的时候是以个人名义买的,不属于我们公司的资产,很多年了,可能也找不到当时的发票,找不到原价,也没有合理计提,所以现价是多少也不清楚,现在是想把这批设备转到我司名下,我应该怎么做呢?
老师,如表,有时候结算数量不等于送货数量,要突出颜色显示怎么设置呢
工程公司,又开了一个小微企业公司,供应商的发票开给这个小微企业,小微企业加点开给工程公司,这个有什么风险吗?
老师违约金需要汇算纳税调增不?
计算和分录各项业务解题答案
老师你好,上游公司免费赠送的东西,合同上价格咋写呢?
老师,我是事业单位,原会计将2024年未付资金做了支出财务会计:借:业务活动费1040,贷:财政拨款收入1040,预算会计,借:事业支出1040,贷财的拨款预算没入1040,我将上年支出红冲之后分录怎么做?
我们销售商品给下游4万个商品,发票已开给下游,此商品是我们从上游进货的,上游暂时没有给我们开发票,我们先开出去了,然后下游实际用到3万个,把1万个退回来了直接给到上游,上游给我们开发票3万个商品,之前我给下游开4万个商品,销售价不变就收这么多了,我进货的发票是3万个,请问这个情况怎么操作
老师我想问下,如果24年12月份暂估的成本,25年票到了冲销的分录我应该做账做在24年还是25年?
这个第三小题都怎么算出来的 详细解释一下
公司今年采购货款没有做账,买单出口韩国的,韩国公司在销售,如果自己内销,怎么操作
评估怎么评?评估费用多少?
找你当地的评估机构 每个地方不一样 我们这边有起步价2000的