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你好老师,请教一下,23年9-10月份,我们有红冲20年开的发票1800万,当时增值税申报系统跳出来的数据是自动抵减主营业务收入,我按系统跳出来的数据申报了增值税,财务我也是按增值税数据来做的。当年度账上亏了600多万,现在我们为了投标要做23年审计报告,我觉得为了投票做审计报告亏这么多,不太合适,而且我当年做的报表也有问题,红冲应该是冲减以前年损益调整。我现在不知道怎么处理了?麻烦您指点一下。谢谢!

2025-12-02 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-02 14:25

你好,你这个无法改,除非先改申报,审计肯定要看申报表的

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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