收入确认及分录: 报关出口:报关离境时确认,借:应收账款 — 阿里平台 贷:主营业务收入(按出口汇率折算);结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品。 未报关出口:对方妥投时确认,免税则全额记收入,应税则价税分离;分录同上(应税需加贷应交税费 — 销项税额)。 混合回款:借:银行存款 贷:应收账款 — 阿里平台(不分报关 / 未报关,按平台整体挂账,后续按订单匹配冲减)。 未稽核 %2B 无电子发票:纸质进货发票需先在 “增值税发票综合服务平台” 完成退税勾选,税务系统同步电子信息后稽核通过;未稽核是信息未同步,需确认发票已上传且勾选正确。

您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
我们是新成立的外贸公司,有好几笔货款要从不同国家付过来,之前做了外汇收支名录申请、海关备案申请。 但是不知道下一步具体该操作什么,比如第一笔是走快递的,EXW条款,这笔不到500美金,请问能否指导一个“流程图”,有个先后顺序的引导,帮助我们捋顺一下?[合十] 比如结汇后先付款给工厂,还是要先到电子口岸做无纸化签约……接着哪个平台需要准备什么资料……出报关单后再让工厂开专票吗……出口发票在哪个流程点开……等等,第一次做外贸,还没摸着路,烦请老师得空帮忙指点一下,非常感谢[抱拳][合十]
老师,我是深圳的。我司通过供应链FOB出了一批货物到香港。退税不知道怎么操作。供应链这边只给我报关单,车辆载货清单,代理出口证明(收到国外货款后提供)再加上我国内的进项发票,那这样就可以去申请退税吗?但是有一些费用比如供应链的代理费,运输费其实是国内我公司支付,供应链这边同一开发票为服务费,6%的服务发票。请问这个发票是否会影响我司退税?是否需要供应链那边分开两项开发票?比如代理费是多少列清楚开?
出口企业,1.请问老师专管员发来21年一24年2月自查的表,我是知道这几年有不少收入不在应该期间的,比如21年的收入23年才入账, 还有些报关单没有开票,。2.现在要填写出口海关数据,跟增值税申报的数据 这样肯定有差额出现 ,如果按照申报增值税的数据填写。可是现在海关跟税务可是连通的。查的出来的 23年补的21年22年收入直接开在了23年做收入,没有按单笔补税。 3.我是23年年底才来这家公司的 之前的过错都是代理记账造成的。不知道什怎么办了?麻烦老师指点一下。
#提问#老师,我1月份做账时收到出口退税75840.15元,应该怎么做账除了涉及收款分录还需要哪些分录?因为我们公司去年8月份刚开始出口的,11月份申报了一次,12月份申报了一次,8到12月份出口的累计应退税116168.09元,前期累计认证了118318.1元,都记入应交税费-应交增值税-增值税留底税额借方科目118318.1元,问题1:现在只收到部分退税额是税源科反馈的75840.15元,需要怎么做分录?问题2:留底税额应该冲减吧,8到12月份的应做个总的确认出口退税额吧,剩余未退回的40327.94元说是和下次申报的一起退回,我们公司增值税征税率13%,出口退税率也是13%,应该不会有免抵税额是吗?麻烦老师给写下具体做账分录吧,和流程吧。问题3:应交税费-应交增值税-出口抵减内销这个科目能涉及吗?
老师,公司是承办展览的,11月的收入有国外展览也有国内展览,国外展览是免税的,国内展览按6%税率,我可以用进项抵扣这部分的税吗
个人独资企业一般纳税人没有所得税,只要在电子税务局填写增值税,在个税系统里申报所得税吧
老师,自然人扣缴端,在新的电脑登陆了,只要是能查到以前的申报记录,就是备份成功了吗
我这边是阿里平台的出口外贸公司,有平台为报关出口,也有报关出口 1、报关出口和未报关出口的收入分别怎么确认?分录怎么写? 2、出口回款直接到平台,通过授信额度提款,不是对应的一笔一笔提的,报关出口和未报关出口的几单混在一起提的,怎么做分录? 3、我这边11 月勾选的出口退税,一直显示未稽核,申请退税那里自检显示未电子发票信息,进货发票是纸质发票,不知道是什么原因?
公司解散,退休返聘人员(一年一签)要 n+1 补偿么?
老师,跨区域涉税事项已经预交了的税款,一般纳税人申报的时候填在哪里
12月本年累计的本年利润是363438.66,以前年度弥补364936.66,上几个季度所得税也有用以前年度弥补亏损,那第四季度时,这个弥补亏损还能抵吗,用交所得税吗
老师您好,月平均人数120人的公司,安排几个残疾人不用交残保金啊,这个怎么算的啊
公司收到了一些发票,但是没有员工认领,这些发票可以不做账吗?有什么影响吗
在产品是负数是怎么回事