关键是收到发票跟暂估的单位金额是否有差异?

我现在暂估了成本,汇算清缴前会有成本发票把暂估平掉,我收到发票也是2024年开来的,但是这个发票是要冲2023年的成本的,那我到时候怎么做分录,才能不影响2024年的
2025年报2024年企业所得税汇算清缴,由于2024年暂估的材料成本发票没有开回来,2026年才开的回来发票,2025报企业所得税汇算清缴时调增,那我26年收到发票的时候应该怎么处理呢? 更正一下,材料购买是24年,但是暂估账务会计分录做到25年的,但是26年票才能收到,我是在24年汇算的时候调整还是报2025年汇算的时候调整呢? 老师,我这种情况应该怎么处理呢
2024年暂估了5万的成本,2025年1月收到发票的是6万,然后2025年红冲借:主营业务成本 -5万 借主营业务成本6万(小企业会计准则),然后2024年的汇算不需要纳税调增,请问是这样做对吗
老师,去年1月公司暂估了80万成本发票,今年5月才收到70万的发票,请问汇算清缴时,需要调账吗?还是在报表中,修改成本费用就可以了?
2024年供应商,应给我开3万的票,没开,我暂估入账的 2025年5月31日都没开给我, 我汇算清缴,调增了 到现在一直没开 我这调增了。需要做账务处理吗 2024年记账,借,主营业务成本-租赁费3万,贷应付账款3万 需要做账务处理分录吗?
汇算清缴个人所得税要注意那些
客车的通行费可以抵扣吗
老师你好,请问一般纳税人当月统计进项怎么统计
老师,公司要注销了,库存还有40万,能做营业外支出吗?
老师,如果更正去年汇算申报表,但是不涉及税费,自己能在电子税务局更正么
降低未分配利润的方法有哪些?
公司3月份收到一笔个人所得税退的手续费,5月份才做账可以吗?现在5月征期已经结束了,我在6月份申报增值税的时候才申报可以吗?
老师,请教下,我司出售使用过的二手车,在二手车交易市场处理,二手车交易市场开的发票是10000,我这边做价税分离的时候,是不是也得是10000的价税分离
25年1-2根据银行和税务发票做了账,但是没有电子档,也没有相关数据,25年3月接着补账的话,相当于没有期初数据,把25年3-12月做完了后,根据真实的数据报年报,发现补完后税务系统的25年期末和我财务软件里的期末不一样,那我接着做26的话,导致财务软件与税务系统期初数据都不一样,后面的数据肯定都不一样了,这个咋处理呢
这个月支付的水利建设基金,5月记账,摘要写 计提5月的水利建设基金还是4月的?
暂时按照含税价格200万估算的,收到的是200万增值税专用发票
借:应交税费-增值税-进项 贷;利润分陪-未分配利润 然后修改上年的报表,重新汇算
重新汇算,把调增的200万减掉,多交的所得税,是要退回吗
只是调整不含税部分的成本,进项税不能税前扣除的,可以申请退税
我汇算清缴的时候把200万调增了相当于,2024年我多交了所得税,修改报表,我把调增的那行填0
先修改上年的报表,按正确的利润表重新汇算,纳税调增为0