关键是收到发票跟暂估的单位金额是否有差异?

我现在暂估了成本,汇算清缴前会有成本发票把暂估平掉,我收到发票也是2024年开来的,但是这个发票是要冲2023年的成本的,那我到时候怎么做分录,才能不影响2024年的
2025年报2024年企业所得税汇算清缴,由于2024年暂估的材料成本发票没有开回来,2026年才开的回来发票,2025报企业所得税汇算清缴时调增,那我26年收到发票的时候应该怎么处理呢? 更正一下,材料购买是24年,但是暂估账务会计分录做到25年的,但是26年票才能收到,我是在24年汇算的时候调整还是报2025年汇算的时候调整呢? 老师,我这种情况应该怎么处理呢
2024年暂估了5万的成本,2025年1月收到发票的是6万,然后2025年红冲借:主营业务成本 -5万 借主营业务成本6万(小企业会计准则),然后2024年的汇算不需要纳税调增,请问是这样做对吗
老师,去年1月公司暂估了80万成本发票,今年5月才收到70万的发票,请问汇算清缴时,需要调账吗?还是在报表中,修改成本费用就可以了?
2024年供应商,应给我开3万的票,没开,我暂估入账的 2025年5月31日都没开给我, 我汇算清缴,调增了 到现在一直没开 我这调增了。需要做账务处理吗 2024年记账,借,主营业务成本-租赁费3万,贷应付账款3万 需要做账务处理分录吗?
抖音号是公司的,直播卖货,佣金线下结算,这个怎么记账呀,怎么嘻分录
老师,您好,临时工如何报个税
有几个生产车间夏天比较热,公司给这几个车间提供冰块,那这个是要经过应付职工薪酬_福利费科目过渡吗?
就是我们单位之前是小规模纳税人,然后小规模纳税人我们把给甲方把票全开了,款也全部收回了。但是甲方呢说是我们应该按 9 个点给人家开票,现在甲跟甲方协商之后,甲方只是要求让我们把多余的 19000 多的税税给他退回去就行。像这种的话,因为我们当时做的分录是借应收账款,贷主营业务收入,贷销项税额。像这种的话,我们还要不要调整这个分录?还是直接把退的这个差额应该做怎么样的处理?
老师好!新开的公司所支出的小车燃油费列入哪个科目呢?
是的哈老师,应该发不完。未知数
老师,请问一下我们公司卖出二手车需要缴纳印花税吗
老师下面分公司,借我们总公司的钱,当备用金,总公司跟分公司怎么做账
老师,我们是拍短剧里,里面涉及到外聘司机组人员结算(有的司机是连人带车来剧组,有的是只提供人),我们通过第三方灵活用工平台结算,现在要求他们开票,他们不属于劳务公司开不了劳务票,开什么票合适呢
老师,请问,注册资本从30万减资到10万,未分配利润是19万,没有实缴,需要交税吗?
暂时按照含税价格200万估算的,收到的是200万增值税专用发票
借:应交税费-增值税-进项 贷;利润分陪-未分配利润 然后修改上年的报表,重新汇算