您好,收到发票先红字冲回暂估,再按发票金额入账
我现在暂估了成本,汇算清缴前会有成本发票把暂估平掉,我收到发票也是2024年开来的,但是这个发票是要冲2023年的成本的,那我到时候怎么做分录,才能不影响2024年的
2023年12月份开了500万发票,成本票不够。我现在暂估成本,但是成本票2024年1月份才能到,我这个成本票到时候汇算清缴需要调增吗?还是可以直接用到2023年成本里面
老师您好!2023年末我做的成本暂估,2024年汇算清缴前回来一部分发票了,还有一部分没回来,我现在应该怎么做会计分录?
2023年时候暂估了成本,截止到2024年5月目前发票还没收到,本月是不是要冲减成本使用以前年度损益调整科目,然后汇算清缴时候调整成本剔除掉原来暂估的成本补所得税呢?
老师,工程公司,成本暂估,我的成本发票在次年汇算清缴前收到发票是否可以?就是我的项目暂估成本在24年,有大部分成本发票要在25年汇算清缴前才能从采购商收到,成本发票都开在25年的日期
公司减资帐务处理。需要交税吗
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机器设备每个月都折旧 折旧到什么时候可以不用折旧?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
离职后福利 为什么还要提社保费 是提的离职员工当月的社保费吗
发行债券取得长投,又支付了发行费,分录怎么写
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
我把发票入账做以前年度损益调整吗?因为我不能影响2024年的成本呀
是的,都是以前年度损益调整,不影响24损益