发票:港杂费(码头费、文件费等)按国内服务计税,一般开6% 税率的增值税专用发票(可抵扣进项),无 “免税发票” 常规政策; 影响:FOB 价下卖方承担国内段港杂费属合规操作,取得合规发票(专票 / 普票)不影响退税,关键是出口货物本身的报关、收汇、退税资料齐全合规。

公司提供资质让别人使用,管理费用什么时候收取比较合适呢?一个是对方给我们开票,我们给承包商开票的时候收取3个点的管理费,但是大多数企业是不给的,都是在结款的时候让我们代扣,这就会出现我们先开票,产生开票费用,比如外管证办理,异地缴税等等费用。二个是不给开票,代打劳务工资的方式,这样的话找中间的劳务公司,他们给提供票据,收取2个点费,综合考量请问老师哪种方式对有我们更有利呢?从少缴税方面来讲的话?
公司是小规模二房东,收到物业开出的电费发票是增值税电子普通发票,免税。现在我们有个租户是一般纳税人,我司完全按照物业的电费单价收租户的电费,不多收一分钱。我给租户发票复印件(物业开给我们这个二房东的发票)和电费分割单用来入账,对方说要退税,一定要我开的发票才行。我如果开专票给对方,就会产生税额,比如原本1000块电费,开成专票就得交税29.13(1000/1.03*0.03),我们就亏了。我开成1030的专票是没问题的吧?1000*1.03,也就是税额另计,让租户承担。
属于外贸公司,出口业务性质(免退税),请问下张老师这种类型业务的情况应该怎么处理哦, 国外要的一批商品,,找的一家供货商负责直接出口商品,单独和国外结算货款, 运费货代这块,我们找,我们负责在国内联系货代公司,我们公司代垫海运费这些货代费用,货代公司开普票给我们(发票是免税的,抬头是我们公司的名称), 收汇运费的时候我们会多收一点,比如一笔货代费用了100元,我们也代垫了100元,后面国外给我们支付了150元。我们应该交哪些税金,我们这边是做无票收入嘛,按差额50元缴税还是按150元全额缴税
S局巡查备案单证,我们企业下周一去,我们具体情况是 FOB 一般贸易出口, 第一个问题:港杂费都是香港付款的,在自查阶段我们解决了部分港杂费的问题(有些配合,后面付款,开票;有些不配合,港杂费就没有),那么我周一去的话怎样和s局说会好一点? 第二个问题:也像你视频里面说的,(和对方沟通无果)很多货代物流公司开的国内运费及报关费及港杂费开的是免税发票,我要如何和S局说会好一点呢?
外贸出口企业。出口模式0110,价格fob。问题1-知道0110是一般贸易,9810是出口海外仓,9710是BTB,9610是BTC。这几种模式,在财务做账、退税申请、备案资料整理,都有什么区别呢?问题2-有些订单会有海上的运费,有的还会有海外仓储费用,但是报关还是0110,FOB价格,那开具的海上运费和海外仓储费用,可以入账,作为费用支出吗?怎么做才合理。问题3-新和一达通合作,2n模式出口,0110,FOB价。收汇是一达通收汇,退税是企业自己申请退税。请问0110模式报关是否合规,出口发票,销售方是自己企业,进货发票购买方是自己企业,然后用代理证明申请退税,是这个个流程吗?这个流程里都有哪些注意事项,特别是第一笔退税,都需要准备什么资料?
小规模纳税人公司,能电子税务局申请定期定额征收吗
老师,公司年会有外部人员参加,但没有具体名单,老板当时是叫财务准备红包,每个500元,然后他看到外部人员就给,那请问我现在要入账该怎么进行账务处理?然后当时是直接叫财务包的红包,请问要留什么证据才符合要求?这个什么证明给老板签名吗
外贸企业都是货物销售,本月没有勾选出口进项、退税,是不是只要填主表-8免税销售额(自动带入)、附表1-18货物及加工修理修配劳务(自动带入)、增值税减免税申报明细表-二免税项目-出口免税(手动填入),3个数字都是一样的,是这样吗
老师我们是劳务公司,人员流动大,残保金如果这个人没有干满一年需要算残保金人数吗
老师你好、想请问一下、老板新开的公司、顾了两个员工是他的父母、父母也是领工资的、老板自己也领工资、老板的专项附加扣除里面赡养父母这一栏还能填吗(父母都超60了)
无发票支出调增一般填在哪行, 汇算清缴
早上好,老师公司买的新车交了保险怎么写分录
我们2023年有个暂估成本46万,纳税没有调增,后来供应商25年注销了,我们不知道,现在这个发票开不了了,他给我我注销证明,我可以附在后面税前扣除吗
个体工商户 季报 可以3个月一起做账吗
24年2月餐费抵扣要求进项转出 更正24年2月 当月就可以吗 24.3-26.2需要更正吗?
纯外贸企业可以抵扣进项?
内销和视同内销的可以的