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老师我公司处置固定资产二手车90000元,折旧完了无净值,产生的增值税及附加税由买家承担,请问做分录的时候要怎么做税费部分,要怎么挂到买家的应收账款上面去?

2025-12-03 13:47

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同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2023-01-06
不开专票不需要交税,2  借累计折旧246159.57,固定资产清理271645.81-246159.57,贷固定资产,271645.81  你等会,
2021-03-01
您好,借以前年度损益调整300贷应交税费应交增值税(进项税转出)300,借银行存款3000,借以前年度损益调整(红字)借管理费用(红字)(本期金额)。
2021-06-14
同学你好 这样申报对的 2.不需要的
2020-11-30
同学,你好,你的意思的公司的名义购入手机,给个人使用,现在要把这个手机给个人,钱从个人那里收回吗,如果是这样把手机转做固定资产清理来做账务处理,进项抵了没关系的
2021-06-14
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