需要确认收入与增值税

老师,我公司要卖2019年买的汽车,当时公司是小规模纳税人,购进车时未做过进项抵扣,现在我们要卖出去需要交多少税,会计账务上如何处理?
老师,单位车原来购车时没有抵扣进项税 现在开具的报废汽车发票是3%的普通发票该如何入账处理呢
企业没有车牌指标,前期出钱,挂在个人借款科目。现在有指标了,通过二手车市场过户给公司开了二手车发票。但是没有进项税。怎么开发票可以,抵扣进项?账务处理是否直接进入固定资产?
2016年公司在个人手上买了一台车,没有抵扣进项,现在把车卖了出去金额20000,未开专票和普票,只有二手车交易发票,现在申报增值税应该怎么申报呢?
请问公司购入的车当时入账时是普票,没有进项抵扣,现在要卖出去,可以按3% 开票,减按2%交税吗?
老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
请问电商平台队入可以按已发货数据计提收入吗
老师我在汇算时填报纳税调整项目明细表时第十五栏的数据只带出管理费用的业务招待费没有带出销售费用的业务招待费,我就手动加上但显示黄色感叹号说不等于利润表业务招待费金额,去填报错误请修改。这要怎么办
@董孝彬老师,别的老师别回答,那为啥不都选择个体工商户呢,又不要建账,还不用缴纳企业所得税呢
是按2%交税吗?一般纳税人表格要怎么申报
这是车牌,不是固定资产,按13%
和车一起算固定资产的吧
车牌,不是固定资产,按13%