你好; 你之前是小规模类型还是一般纳税人; 好久买的车辆 ;

老师好,我单位的车辆要出售,属于固定资产清理,前期购入车辆已抵扣进项税金,现在我单位要怎么开票,来上税款,发票怎么开合适
老师,请问您,我单位出售了一辆未抵扣的汽车,当时进项税额入在应交税金-进项税额里,现在这笔税应该如何处理呢[抱拳]
老师,我这是汽车公司,收到车的进项发票,一张票5台车,公司给与了折扣,但是库存系统车的进价没有减折扣。我现在入账库存也以车的实际进价为准,可是折扣我应该如何处理?
老师,你好,我们单位是一般纳税人,有两台车报废了,我们卖给报废汽车回收企业,现对方要我们开发票,我们企业是10年3月和6月的时候分别买进这两台车,当时未抵扣进项,请问这种情况我该怎么开票呢?我能不能开专票啊,因为企业现在还有留抵税额,我不想简易征收。另外具体的开票项目是什么?谢谢
你好,我们单位购买汽车所开具的增值税普通发票是不能抵扣呀,必须得是增值税专用发票才可以抵扣呀,这是可以抵扣我们的进项税额吗?怎么做账务处理?
老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
请问电商平台队入可以按已发货数据计提收入吗
老师我在汇算时填报纳税调整项目明细表时第十五栏的数据只带出管理费用的业务招待费没有带出销售费用的业务招待费,我就手动加上但显示黄色感叹号说不等于利润表业务招待费金额,去填报错误请修改。这要怎么办
@董孝彬老师,别的老师别回答,那为啥不都选择个体工商户呢,又不要建账,还不用缴纳企业所得税呢
老师,我单位是一般纳税人,车买了八九年了
是私人的车直接过户卖给我单位的
你好; 按照适用税率 按13%报税的; 一般纳税人销售自己使用过的汽车,属于以下情形的,按适用税率13%征收增值税: (1)一般纳税人销售自己使用过的2009年1月1日以后购进的固定资产。 (2)一般纳税人销售自2013年8月1日起取得的应征消费税的汽车,并且按规定已抵扣过进项税的。
老师那开具的报废发票该如何做会计分录
你好; 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理