你好; 你之前是小规模类型还是一般纳税人; 好久买的车辆 ;

销售已使用半年的进口小汽车3辆(购买时未抵扣进项税额)开具普通发票取得收入61.8万元,3辆进口小汽车固定资产的原值为60万元,销售时账面余值为58万元。消费税税率12%。需要具体步骤谢谢,说的明白些谢谢
新办的公司,现在要注销,还没有销售收入,进项发票抵扣不了,开了进项发票3张,其他可以冲红,但是汽车挂牌使用了。汽车的发票冲红不了。这个怎么处理呢?
老师,单位车原来购车时没有抵扣进项税 现在开具的报废汽车发票是3%的普通发票该如何入账处理呢
老师你好 我想问下我公司2021年购汽车开的发票 之前财务没有入账叶没有抵扣啥的 现在我们要把这个汽车转让出去,我该怎么处理账务及开几个点的发票转让出去 呢
老师单位是一般纳税人销售二手车辆,购入的时候3%的进项专用发票按3%抵扣的进项税,现在卖了要按多少来申报增值税
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,我单位是一般纳税人,车买了八九年了
是私人的车直接过户卖给我单位的
你好; 按照适用税率 按13%报税的; 一般纳税人销售自己使用过的汽车,属于以下情形的,按适用税率13%征收增值税: (1)一般纳税人销售自己使用过的2009年1月1日以后购进的固定资产。 (2)一般纳税人销售自2013年8月1日起取得的应征消费税的汽车,并且按规定已抵扣过进项税的。
老师那开具的报废发票该如何做会计分录
你好; 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理