您好,这个直接红冲8月的税费和收入

老师好,我们四月份开了一张普通发票,已经交增值税,但现在这笔业务取消了,这发票可以作废吗?已经交的税怎么处理?
老师,上月开了专票,增值税已经上了,但是这个月发现上月的有张票开重复了,这个月要红冲,那已经交了的增值税怎么处理?有什么影响?
跨季度发票冲红,6月开的发票,增值税已经交了,9月发票冲红了6月的发票,如何做分录
上月已开增值税专用发票,已交税,本月发票退回开红字发票冲销,后又重新开发票,请问本月交税时怎么处理上月已交的增值税嗯。
老师,我在6月份开了一份销售发票给客户,客户在8月份说不需要这份发票要退回来给我了,我7月已申报了6月的增值税,那8月开了红字发票后,我8月的增值税会少交吗?
公司的宽带费由我代付的,发票抬头为个人。可以对公报销吧,
请教下老师,准备面试一家刚成立1个月的初创型生物科技公司。请老师帮忙指导下根据该公司的经营范围,该公司是否后续要涉及到税收优惠政策,比如高薪、加计扣除这些。没做过相关高薪、加计扣除的这类工作。
有合同己付款但是因各方面原因合同未执行完毕,己付的款对方也未开发票,事情己过去3年了。现如何处理。处理需要什么附件。
老师,你好,请教下债权人,借固定资产3390为什么要减去440.7
老师。我买了个洗衣机,需要发票,对方要我的身份证号码。合适吗
22年-24年计提了房租,房租截止现在未支付,汇算也未调增,如果帐务处理
一般用批号来规范货物的,是不是都是用先进先出法?
老师好,有企业在21年计提了一笔装修费120万元,汇算清缴也未调增,当时借:销售费用120万元,贷:其他应付款120万。现在想冲掉,如何做帐
公司是个体户 老板自己的房子 现在专管员说是要交房产税 请问计税依据是什么?
我们是砂浆搅拌站,运输承包给物流公司,我们老板想把运输公司的过路费发票给我们公司做账,得怎么操作合理?谢谢
今天到年底也开不了这多票
这个你去窗口退就可以
这是8月份做废的发票了还能退税吗
要去窗口申请退税的
我接收的时候把这笔作废的发票做无票收入了,这笔账我怎么处理
把前面的做负数分录就可以
借:本年利润
应交税费-销项
贷:应收账款
之前业务是这样处理的: 6月份开的专票,税款已缴。借:应收账款 贷:主营业务收入,销项税额 8月份作废的发票,凭证红冲6月份 8月份把这笔作废的发票做了无票收入,借:应收账款 —未开票收入贷:主营业务收入,销项税
现在我申请退税的话账怎么调
借:银行存款
贷:应交税费
那笔无票收入分录怎么办,专管员当时让这么做的账
无票收入
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
不是公司产生了无票收入,是作废的发票那笔业务做成了无票收入,现在退税的话这笔做错的无票分录怎么处理
借:银行存款
贷:应交税费
就是这样做
但这笔无票收入不是真实的啊不用冲回吗?
这个不是无票收入,是退税的钱,就是这样做
退税业务是这么做分录,但是作废发票的当月,把那笔作废的金额入到无票收入里了,那笔无票收入不是真实的,不用调账吗?
你当月开了,直接就红冲了吗?
6月开票8月冲红,麻烦您看看之前聊天记录
你当月开发票做账
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
8月红冲
借:本年利润
应交税费
贷:应收账款
这样做就可以了
这样就红冲了,如果收到退的税
借:银行存款
贷:应交税费
冲这个就可以了