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6月底开的增值税发票交了税 8月份开的红票 那笔已经交的税款怎么处理

2025-12-03 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-03 14:51

您好,这个直接红冲8月的税费和收入

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快账用户2641 追问 2025-12-03 14:55

今天到年底也开不了这多票

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齐红老师 解答 2025-12-03 14:57

这个你去窗口退就可以

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快账用户2641 追问 2025-12-03 14:57

这是8月份做废的发票了还能退税吗

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齐红老师 解答 2025-12-03 15:02

要去窗口申请退税的

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快账用户2641 追问 2025-12-03 15:03

我接收的时候把这笔作废的发票做无票收入了,这笔账我怎么处理

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齐红老师 解答 2025-12-03 15:06

把前面的做负数分录就可以
借:本年利润
应交税费-销项
贷:应收账款

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快账用户2641 追问 2025-12-03 15:15

之前业务是这样处理的: 6月份开的专票,税款已缴。借:应收账款 贷:主营业务收入,销项税额 8月份作废的发票,凭证红冲6月份 8月份把这笔作废的发票做了无票收入,借:应收账款 —未开票收入贷:主营业务收入,销项税

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快账用户2641 追问 2025-12-03 15:15

现在我申请退税的话账怎么调

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齐红老师 解答 2025-12-03 15:16

借:银行存款
贷:应交税费

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快账用户2641 追问 2025-12-03 15:27

那笔无票收入分录怎么办,专管员当时让这么做的账

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齐红老师 解答 2025-12-03 15:39

无票收入
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费

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快账用户2641 追问 2025-12-03 15:57

不是公司产生了无票收入,是作废的发票那笔业务做成了无票收入,现在退税的话这笔做错的无票分录怎么处理

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齐红老师 解答 2025-12-03 15:58

借:银行存款
贷:应交税费
就是这样做

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快账用户2641 追问 2025-12-03 16:04

但这笔无票收入不是真实的啊不用冲回吗?

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齐红老师 解答 2025-12-03 16:09

这个不是无票收入,是退税的钱,就是这样做

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快账用户2641 追问 2025-12-03 16:12

退税业务是这么做分录,但是作废发票的当月,把那笔作废的金额入到无票收入里了,那笔无票收入不是真实的,不用调账吗?

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齐红老师 解答 2025-12-03 16:33

你当月开了,直接就红冲了吗?

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快账用户2641 追问 2025-12-03 16:43

6月开票8月冲红,麻烦您看看之前聊天记录

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齐红老师 解答 2025-12-03 16:46

你当月开发票做账
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
8月红冲
借:本年利润
应交税费
贷:应收账款
这样做就可以了

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齐红老师 解答 2025-12-03 16:47

这样就红冲了,如果收到退的税
借:银行存款
贷:应交税费
冲这个就可以了

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