您好,这个直接红冲8月的税费和收入

老师,我在6月份开了一份销售发票给客户,客户在8月份说不需要这份发票要退回来给我了,我7月已申报了6月的增值税,那8月开了红字发票后,我8月的增值税会少交吗?
老师,一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票,客户现在不同意了,4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票,请问①账务怎么处理?②税务怎么处理③一季度报税受影响吗,今天已经申报了一季度的增值税,客户才说。④红冲新开的发票,需要多交2%的增值税税款,请问这个税款6月份报税的时候交吗,还是怎么处理?谢谢
老师,一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票,客户现在不同意了,4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票,请问①账务怎么处理?②税务怎么处理③一季度报税受影响吗,今天已经申报了一季度的增值税,客户才说。④红冲新开的发票,需要多交2%的增值税税款,请问这个税款6月份报税的时候交吗,还是怎么处理?谢谢
老师,由于5月开错发票,月底未做负数发票开具,导致6月份多交了税款,产生了增值税和城市维护建设税,请问增值税怎么帐务处理?
小规模4~6月。收入超30万。已经交了增值税。现在8月份需要红冲一张普票。5月份普票红冲完以后,4~6月不需要交增值税了。这种情况。税金怎么办
朴老师,24年8月成立,我公司是集团的电商公司,24年12月我公司委托其他单位代加工,集团的工厂把货发过去了,电商公司是单独核算,我司付加工费,加工完后的成品是入在云仓里,云仓不是电商公司的仓库,入在云仓的货物电商并没有做入库处理,这样的话这代加工的账我该怎么做?
老师 个体户未开通税务 现在想注销 详细流程是什么,谢谢
朴老师,委托代工收回转为库存商品时,这笔分录后面要附什么原始凭证?
老师你好!我们2021年在异地拍买了一处资产(加油站),租期到2025年9月到期,因这期间存在资产一直未确定主体,而未做资产确定,一直挂在往来,同时这期间加油站一直是租出去的每年50万租金也一直未做确认收入2025年12月做了评估入了资产,同时补记2021年一20 24年的折旧和摊销,开据200万租金发票,做了异地备案,预缴了房产税7290.41,城镇土地使用税37260元,请问账务怎么处理
老师,这道题在做终止确认租赁负债时为什么不是初始计量1000000的一半,而是250000呢?使用权资产却是计量时的一半
老师,公司用的办公场所是老板个人的商铺,这个商铺有房贷,可不可以公司和老板签一个协议,使用期间的房贷由公司承担。
老师,您好,买来的固定资产,进项票税收大类是"医疗仪器器械",那处理时能改成"分析仪器"这个大类开票吗
老师,小规模租房卖房卖地,只能是3%的税率吗,5%已经取消了,不能用1%吗
公司股东现在是工资加年终奖一年200万,可以从今年开始工资加年终奖一年提高到300万吗
朴老师,支付委托代工的定金怎么做分录?是借:预付账款,贷:银行存款?
今天到年底也开不了这多票
这个你去窗口退就可以
这是8月份做废的发票了还能退税吗
要去窗口申请退税的
我接收的时候把这笔作废的发票做无票收入了,这笔账我怎么处理
把前面的做负数分录就可以
借:本年利润
应交税费-销项
贷:应收账款
之前业务是这样处理的: 6月份开的专票,税款已缴。借:应收账款 贷:主营业务收入,销项税额 8月份作废的发票,凭证红冲6月份 8月份把这笔作废的发票做了无票收入,借:应收账款 —未开票收入贷:主营业务收入,销项税
现在我申请退税的话账怎么调
借:银行存款
贷:应交税费
那笔无票收入分录怎么办,专管员当时让这么做的账
无票收入
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
不是公司产生了无票收入,是作废的发票那笔业务做成了无票收入,现在退税的话这笔做错的无票分录怎么处理
借:银行存款
贷:应交税费
就是这样做
但这笔无票收入不是真实的啊不用冲回吗?
这个不是无票收入,是退税的钱,就是这样做
退税业务是这么做分录,但是作废发票的当月,把那笔作废的金额入到无票收入里了,那笔无票收入不是真实的,不用调账吗?
你当月开了,直接就红冲了吗?
6月开票8月冲红,麻烦您看看之前聊天记录
你当月开发票做账
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
8月红冲
借:本年利润
应交税费
贷:应收账款
这样做就可以了
这样就红冲了,如果收到退的税
借:银行存款
贷:应交税费
冲这个就可以了