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老师有张发票进项抵扣了,现在有退货对方红冲了已部分金额,现在有进项税转出要交税,但是11月公司没有销项,怎样可以抵扣这部分进项转出金额,不交税呢?

2025-12-03 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-03 15:48

你好,同学稍等,老师看一下。

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齐红老师 解答 2025-12-03 15:51

你好 你这个可以从下期可以抵扣的进项里面抠出来,就可以先不交税。

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快账用户7383 追问 2025-12-03 15:55

那申报有税不交会不会产生滞纳金呢?

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齐红老师 解答 2025-12-03 16:00

你这里申报有税的就要先补了。不然会有滞纳金。

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快账用户7383 追问 2025-12-03 16:24

老板不想交,上个月没有销项,这个进项转出的可以用进项抵扣吗?

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齐红老师 解答 2025-12-03 16:44

你这个申报有税就要交,不是说老板不想交就可以不交。 如果不按时交税,就要给老板说会有滞纳金。

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快账用户7383 追问 2025-12-03 17:48

主要是这个可以不交的有进项票抵扣进项税额转出的金额可以抵扣吗?

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齐红老师 解答 2025-12-03 18:55

你这个是前期已经抵扣过的进项,现在转出了,要补交税款。 如果是还没有抵扣过的进项转出,才能在当期进项里面扣除出来。

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你好,同学稍等,老师看一下。
2025-12-03
你好,不是你之前认证之后做的是什么?
2020-10-20
你好,你应该现在做转出的,本身就不应该抵扣
2022-02-16
你好!你如果现在只是做转出,是不用的。 如果你是打算更正3月的报表,就要交
2023-07-14
学员您好,是的,对的,开了红字发票。系统会自动冲减您的当期进项税额,后期进项少了,自然要补交税。借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2023-12-23
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