为啥勾选了不做账呢?

上个月我把没有勾选认证的税额放在了“应交税费-增值税-待抵扣进项税”里面,这个月勾选认证了,是不是应该转出来:借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-应叫增值税-待抵扣进项税?摘要是:结转待抵扣进项税,没有任何附件。
收到增值税增量留抵税额退税:借:银行存款 2000元贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)2000元。 老师,为什么是贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出),这不会导致要交税吗
收到增值税增量留抵税额退税:借:银行存款 2000元贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)2000元。 老师,为什么是贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出),这不会导致要交税吗
老师,一般纳税人企业,第一步,是不是先 结转 借: 应交税费 应交增值税销项税 到 贷: 应交税费 未接增值税,然后 结转借:应交税费 未交增值税 贷:应交税费 应交增值税进项税,在去增值税勾选平台,进项额有多,要不要做账务处理
老师,1-4月份发进项我都没有勾选,但是账我已经做进应交税费应交增值税进项税额,财务报表中也有这个进项税额,会有影响吗
公司的宽带费由我代付的,发票抬头为个人。可以对公报销吧,
请教下老师,准备面试一家刚成立1个月的初创型生物科技公司。请老师帮忙指导下根据该公司的经营范围,该公司是否后续要涉及到税收优惠政策,比如高薪、加计扣除这些。没做过相关高薪、加计扣除的这类工作。
有合同己付款但是因各方面原因合同未执行完毕,己付的款对方也未开发票,事情己过去3年了。现如何处理。处理需要什么附件。
老师,你好,请教下债权人,借固定资产3390为什么要减去440.7
老师。我买了个洗衣机,需要发票,对方要我的身份证号码。合适吗
22年-24年计提了房租,房租截止现在未支付,汇算也未调增,如果帐务处理
一般用批号来规范货物的,是不是都是用先进先出法?
老师好,有企业在21年计提了一笔装修费120万元,汇算清缴也未调增,当时借:销售费用120万元,贷:其他应付款120万。现在想冲掉,如何做帐
公司是个体户 老板自己的房子 现在专管员说是要交房产税 请问计税依据是什么?
我们是砂浆搅拌站,运输承包给物流公司,我们老板想把运输公司的过路费发票给我们公司做账,得怎么操作合理?谢谢
之前的会计没做进项,是23年的,我今年才勾选的
那么以前的账和申报表的数据就不平,你现在补做了才平。不影响申报的
报表上显示的应交税费,金额很大,和这个有关系吧?
查一下应交税费的各个明细账就知道了
是不是销项-进项多出来的数?
是的,每个月都检查一下,看是否申报跟做的账面数据一致