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一般纳税人企业在2025年11月30号开具了100万的发票。然后在2025年12月1号发现开具错误,红冲了。是不是说只能在申报2025年11月所属期的时候先缴纳增值税,然后等到申报25年12月所属期申报表时候,填写负数销售额申请退税。还是有其他什么别的解决方式,可以不先缴税再退税吗?

2025-12-03 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-03 16:32

是的,申报就是那样申报的,没法不先缴税再退税

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快账用户4472 追问 2025-12-04 10:02

这个税在次月是会变成留抵税额,还是说多缴税款呢

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齐红老师 解答 2025-12-04 10:09

那个可以申请退税的

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