
老师,固定资产折旧是次月提处置当月照提,无形资产是当月计提处置当月不提,12月31号出售的无形资产当月不在计提摊销费用,实际只摊销11个月?
老师,您好,这题这里的意思是2018年计提一整年的摊销,2019年计提11个月摊销是吗?出售当月不计提摊销,是这样理解吗?
#提问#老师您好,请问长期待摊费用原值40000元,按3年摊销,每月摊销1111.11元,己摊20个月,总计22222.22元,现将摊销年限更改为5年,这个每月摊销额怎么计算
老师你好,请问上个月没有计提的伙食费,这个月计提可以么?还有上个月预付的电费也没有摊销,这些这个月再计提和摊销可以么?
感谢老师,老师小规模纳税人9月份购买了一个冷柜当天付款并收到普通发票12000,借固定资产贷银行存款12000,可以在10月份直接全部折旧摊销吗,借管理费用折旧费12000贷累计折旧12000?如果不能全部折旧摊销那么要减5%残值后按几年摊销呢?第二个问题单位固定资产19万,已经计提了18万,请问做账时还接着计提吗,直接计提到19万,还是应该有留多少残值就不再计提折旧了呢?第三个问题单位租房每年付五万租赁费,于10月付款,借管理费用租赁费5万贷银行存款5万?就不用按月摊销一年了是吧,还是借预付账款5万贷银行存款5万,然后11月份开始借管理费用租赁费4166贷预付账款4166,每月都一样摊销一年?
老师,公司为客户定制开发软件,公司不形成软著,后期客户用收服务费,开发支出可以加计扣除吗
@董老师 有问题咨询!
员工离职后2个月后,生病了,老板想发放困难 补助,这笔支出如何出什么分录,要申报工资薪金吗,可税前扣除吗?
董老师,您在线吗,有问题想咨询~
法人用他的公司打款到公司公账,写的投资款,我怎么记账
公司高管借款1000万,还不回来了,如果股东同意,能否转成股东借款,然后股东借款转分红交个税
总分公司,总公司把自己签的合同给了分公司做,但客户付款时又付给了总总公司,这合理吗?
总公司和分公司会做合并报表吗?
自产的入账不是按公允价值入账吗,是按成本?
老师,想问一下学校收学生秋游费100,但后期要付给旅游公司90,还有一些学生没去参加秋游,需要退费的,这种要怎么做账啊