借 应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)500贷 应交税费 - 应交增值税(转出未交增值税)500

老师 问下 火车票怎么抵扣 500元怎么抵扣 是不是1.借差旅费100 贷现金100 2.借差旅费 -8.26 贷 应交税金/进项、如果增值税销项 600 进项100 借应交税金/转出未交增值税 500 贷 应交税金/未交增值税 500 等缴纳时候 借 应交未交增值税/未交增值税500 贷银行494.74 贷其他收益 8.26
进项税额大于销项税额,月底是这样做么?借:应交税金-销项税2000 , 借:应交税金-转出未交增值税500,贷:应交税金-进项税 再做一个 借:应交税金-未交增值税500, 贷:应交税金-转出未交增值税500 对么
老师,月末结转增值税,这样结转可以吗,假设进项,1000,销项500,分录如下,结转, 借:应交增值税-未交增值税 1000 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税1000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 500 贷:应交增值税-未交增值税 500,这样有问题?
老师月末进项税额怎么转出 借:库存商品 1500 借:应交税费_进项 500 贷:银行 2000 老师进项税额500月底怎么结转
转出未交增值税的科目正确应该是 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税(500) 贷:应交税费—未交增值税(500) 然后我遇到个奇葩的处理分录,具体如下: 借:应交税费—应交增值税—销项税额(1000) 贷:应交税费—应交增值税—进项税额(500) 贷:应交税费—未交增值税(500) 请问这种编制分录的方式合理吗?
请教老师:公司正常生产经营支出,按最新政策,多少钱可以无票报销?
你好!抖音到账未开票收入全部报未开票收入进增值税报表,那以后有人再来补开发票,那企业不多报增值税了吗
老师,我们公司是酒店的,小红书推广服务费计入哪个会计科目的二级明细?是计入,销售费用-服务费还是计入销售费用-业务宣传费?
税法有规定,筹建期的科目必须去管理费用-开办费吗
老师,我们公司是酒店的,小红书推广服务费计入哪个会计科目的二级明细?
老师 年末结账盈利的话必须提取法定盈余公积吗 可以不做这一步吗
老师您好,房产值八百多万,每个月租金只收三千多块钱,累计折旧全部进其他业务成本还是进管理费用?
老师你好,咱这个快账软件,我是一个个体户,专门进行一个酱油,醋,大酱,大米,散装的零售大约100个品,请问,我用咱们这个软件,可以做辅助核算吗?涉及到各店的库存,销售,想看单品。也有各店调拨 不想用购销存的软件,太复杂了,就是涉及到一个进货销货,可能进价不同的价位,然后是各店库存不够用了,又走店调拨,一共就是5个店
老师,我司是做电商食品行业,采购进来的纸箱做了分录借:销售费用 借:应交税费-进项 贷:银行存款 ;卖给分销商 分录应该怎么写呢?
小规模纳税人,本月个税已申报,其他几个税种怎么办理呀?麻烦老师指点一下,没做过汇算清缴
好的,谢谢老师
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